同學(xué),你好 這個需要的
老師,請問一下年末的時候需要做一筆本年利潤轉(zhuǎn)給利潤分配未分配利潤的分錄嗎?是借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤嗎
小規(guī)模 12月底寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,再寫一筆分錄: 虧損: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 盈利: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎
12月份憑證做完后,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借,利潤分配~未分配利潤50000 貸,本年利潤50000 說明什么?
老師,12月份帳做完后,需要做這筆分錄嗎,借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤
12月份賬做完,是不是要做一筆2023年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤, 公司是虧損的 借:利潤分配——未分配利潤 5000 貸:本年利潤5000 這樣做分錄對嗎?
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會引來什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,銷項稅額可以留到下月抵扣嗎?
老師,8月份的進(jìn)項稅額暫時不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么樣的會計分錄?
1:轉(zhuǎn)出未交增值稅 2:未交增值稅借方/貸方分別核算的是什么? 怎樣通俗的理解?
你好,銷售冷庫設(shè)備如何開票?
現(xiàn)金的賬面余額特別大。怎么處理?老師
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!?。? 老師幫我算下6月結(jié)余單價,我發(fā)您郵箱了,我把銷售單價寫上去了。 感覺我算出來的結(jié)果一團亂啊
老師,小規(guī)模公司自然人扣激端本月收入可以填0嗚
建筑公司建一棟別墅需要很長時間,每月怎么確認(rèn)成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做賬?后期跟實際成本不一樣怎么處理?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
那這個本年利潤數(shù)據(jù)我在哪獲得呢
同學(xué),你好 利潤表里面
利潤表我不是結(jié)賬后才看的到嗎
同學(xué),你好 損益結(jié)轉(zhuǎn)之后就可以看了
哦,利潤表上看哪個數(shù)據(jù)呢,是本年累計數(shù)利潤總額還是凈利潤呢
同學(xué),你好 是看凈利潤