您好,這個(gè)不可以的了,不行
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益金額不相等,報(bào)送稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候能通過(guò)嗎?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)合計(jì)可以是負(fù)數(shù)嗎?還有負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)也是負(fù)數(shù)
老師,現(xiàn)在季報(bào)報(bào)了資產(chǎn)負(fù)債表保存的時(shí)候提示資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)與所有者權(quán)益變動(dòng)表金額不符是什么意思,報(bào)表指報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,哪里有所有者權(quán)益變動(dòng)表呢,怎么看得到所有者權(quán)益表的數(shù)據(jù)呢
老師,資產(chǎn)負(fù)債表“資產(chǎn)總計(jì)”和“負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)”怎么會(huì)不相等?是哪里出了的問(wèn)題?
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購(gòu)了一部分,款沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 問(wèn)題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過(guò)的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問(wèn)題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬(wàn),然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬(wàn),車企只給開(kāi)9萬(wàn)的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬(wàn)打給車企抵車款,想問(wèn)下,收到這1萬(wàn)和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬(wàn)時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤(rùn)嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個(gè)人客戶打來(lái)的,關(guān)于開(kāi)票這塊,我們沒(méi)有申報(bào)不開(kāi)票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開(kāi)票的,想問(wèn)下怎樣開(kāi)票比較快,每個(gè)月開(kāi)5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來(lái)呢?
在5月份開(kāi)具1張銷項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn)元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,紅沖了,又重新開(kāi)具9萬(wàn)元的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我有一個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)有確認(rèn)收入,但是收到了成本發(fā)票怎么處理。
那你就先作為未開(kāi)票收入就行