同學(xué),你好,可以的,可以 以后抵扣的

你好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人7月份收到專(zhuān)票入賬,7月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份發(fā)票入賬時(shí)貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò),不能抵扣,能否先欠稅,下個(gè)月把正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)認(rèn)證抵扣這個(gè)月的欠稅呢
老師一般納銳人申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)取得,就先申報(bào)交了增值稅,后面取得發(fā)票是不是只能抵扣以后的,前期的就不能再抵扣了?
老師好,公司是一般納稅人,這月不用交增值稅,能不能先把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,以后月份再做抵扣呢
老師好。2月份公司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)出來(lái),2月份29號(hào)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,2月29號(hào)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能抵扣2月份16號(hào)公司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)抵扣呢,老師好。
老師,勞動(dòng)法有規(guī)定員工入職企業(yè)必須要簽勞動(dòng)合同嗎?如果沒(méi)簽員工去仲裁會(huì)怎么樣?
你好老師,公司給員工租的房子住,幾個(gè)員工一起住的那種。從中介那里租的,這個(gè)中介費(fèi)怎么做分錄
想咨詢(xún)下:個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)绻〉玫墓蓹?quán),是通過(guò)受讓方式,那本次再轉(zhuǎn)讓?zhuān)谔顚?xiě)稅務(wù)版股轉(zhuǎn)協(xié)議時(shí),針對(duì)實(shí)繳及待繳,按照什么口徑填寫(xiě)?備注:上次受讓價(jià)與被投資公司公司章程股東注冊(cè)資本不一致。
老師,我們是文化傳媒公司,主要是網(wǎng)上銷(xiāo)售,你看我們的稅務(wù)怎么規(guī)劃呢
我們是一般納稅人,勞務(wù)公司,提供建筑勞務(wù)簡(jiǎn)易征收。采購(gòu)的辦公用品,住宿專(zhuān)票可以抵扣么
你好,注會(huì)怎樣加入班級(jí)圈?
老師,工資一般怎么算?比如一個(gè)月算多少天?
你好,請(qǐng)問(wèn)一下以前有購(gòu)物商城現(xiàn)在在哪進(jìn)入?
請(qǐng)問(wèn)老師,中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)物租賃這章,請(qǐng)問(wèn)如果租賃付款額中有: 1、甲方需要固定每年支付社備租金10萬(wàn),租10年,內(nèi)含報(bào)酬率5%, 2、租賃合同一開(kāi)始就決定8年后終止租賃合同,賠償20萬(wàn)。 請(qǐng)?zhí)钕氯缦陆痤~: 借:使用權(quán)資產(chǎn)(?) 租賃負(fù)債—未確認(rèn)融資費(fèi)用(?) 貸:租賃負(fù)債—租賃付款額(?) 解釋一下賠償款20萬(wàn)是否也需要折現(xiàn)?是否參與計(jì)算未確認(rèn)融資費(fèi)用?如果到第8年才決定不租了,計(jì)入的科目是否有區(qū)別?請(qǐng)逐一回答,謝謝!
有干化肥或者工業(yè)會(huì)計(jì)的嗎,我想問(wèn)下就是月底核算本月生產(chǎn)成本和做賬的月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一回事嗎


那我入賬的時(shí)候增值稅還正常入賬嗎
沒(méi)有認(rèn)證,可以不用入賬
我們公司10月份欠點(diǎn)稅款,現(xiàn)在如果抵扣了的話,可以抵減之前欠的稅款不
不入賬的話22年的成本就不夠了,入賬的話一有留抵稅款,稅務(wù)局就要查賬
這個(gè)是不可以的,當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣
有什么好的方法在不抵扣的情況下入22年的賬呢
沒(méi)有了哦,這種當(dāng)月你沒(méi)有認(rèn)證就沒(méi)辦法的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答