您好,沒錯(cuò)不需要申報(bào)了
老師,請(qǐng)問下,個(gè)體工商戶是季報(bào)的,現(xiàn)在是不是不用報(bào)稅,等季報(bào)開始的時(shí)候,在電子稅務(wù)局里申報(bào)就行了?還有個(gè)稅是不是也不用報(bào)呀?只需要根據(jù)其經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)就行了?
老師您好,我在給一家企業(yè)0申報(bào)稅務(wù)是不是把頁面顯示的待申報(bào)申報(bào)完成了,就沒有別的了,0申報(bào)是不是就是一個(gè)季度申報(bào)電子稅務(wù)局。每個(gè)月申報(bào)自然人,每年工商年檢,沒有別的了吧。
老師您好,我是個(gè)體工商戶,打開電子稅務(wù)局就是這樣,是不是自行申報(bào)了,我不用再報(bào)了吧
老師,個(gè)體戶在稅局報(bào)了定期定額后,是不是就不用再去自然人電子稅務(wù)局報(bào)經(jīng)營(yíng)所得了?
您好,老師,我離職了,電子稅務(wù)局、工商年報(bào)、自然人電子稅務(wù)局里面如果財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更了,我是不需要自己再登錄進(jìn)去變更自己名字的吧?
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?