你好; 可以的;這部分是你的成本的??
老師好,公司在城郊設(shè)立臨時(shí)駐點(diǎn)(十五天),派去本公司及集團(tuán)總公司和集團(tuán)其他子公司職工協(xié)住辦公,期間釆購(gòu)米面油肉菜飲料等食品用于職工伙食,現(xiàn)需要報(bào)銷(xiāo),收到稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票(沒(méi)有發(fā)票附表)商品分類(lèi)為疏菜、肉,然后按購(gòu)物小票的合計(jì)數(shù)開(kāi)總金額,請(qǐng)問(wèn)該發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)我公司是家餐飲管理有限公司,成本主要是人工和食堂用品及每天所購(gòu)買(mǎi)菜、米、油,還有就是一次餐具,人工是直接計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的二級(jí)明細(xì)科目人工工資里面,像食堂用品和菜、米、油及一次型餐具可以直接設(shè)置一個(gè)明細(xì)科目嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-直接費(fèi)用,這樣可不可以啊
某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店,客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷(xiāo)費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問(wèn)答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷(xiāo)采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購(gòu)人一批食用油,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫(kù),發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問(wèn)一下個(gè)體公商戶(hù),2022年1月注銷(xiāo)了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開(kāi)一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤(rùn)500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來(lái)看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤(rùn)10%提取盈余公
您好老師:小規(guī)模的文化旅游公司和保安服務(wù)公司,他都有職工免費(fèi)用餐的食堂,請(qǐng)問(wèn)食堂采購(gòu)的蔬菜,米面油之類(lèi)的食材可以作為成本嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)學(xué)生托管,小規(guī)模公司, 1、家長(zhǎng)交托管費(fèi)用都是直接微信轉(zhuǎn)賬給出納,可以直接出納轉(zhuǎn)賬到公司賬號(hào)做收入嗎?出納從微信提現(xiàn)需要的手續(xù)費(fèi),是做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎? 2、托管交房租(季交),沒(méi)有發(fā)票,分錄直接寫(xiě): 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)嗎? 3、公司一定要給員工買(mǎi)社保嗎?如果員工在別的城市已自由職業(yè)者的身份已經(jīng)自己購(gòu)買(mǎi)了社保,不想在公司所在地購(gòu)買(mǎi),公司不再購(gòu)買(mǎi)可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平時(shí)購(gòu)買(mǎi)的日用品及美團(tuán)等購(gòu)菜系統(tǒng)上買(mǎi)菜無(wú)發(fā)票。出納個(gè)人賬戶(hù)付,然后報(bào)銷(xiāo)從公賬轉(zhuǎn)給出納私賬可以嗎? 分錄:借:管理費(fèi)用-學(xué)生伙食費(fèi) 貸:銀行存款 初學(xué)者,問(wèn)題比較多,謝謝老師耐心回復(fù)?。?/p>
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車(chē)接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問(wèn)題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢(qián)盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
老師兩個(gè)公司都可以嗎
你好 1;? 旅游的話; 如果是客戶(hù)吃的就是成本 ; 保安的話;? ?自己?jiǎn)T工吃 就計(jì)入福利費(fèi)去的?
都是自己?jiǎn)T工免費(fèi)吃的
那就是福利費(fèi)哈;? ? ? 不能走成本了? ?