同學(xué)你好 同學(xué)你好 這樣可以的
9、16日,以舊換新,共收取現(xiàn)金4.8萬,其中已扣除舊貨1萬,開具普票。10、購置電腦一批,取得專票,注明價(jià)款2萬,款項(xiàng)已付。11、20日,外購辦公材料一批,取得專票,注明價(jià)款1000元,稅額130元,辦公材料直接交付使用,款項(xiàng)已付。12、21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本5萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是8000元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。13、25日,接受某單位投資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)用材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為10萬,稅額為13000元,材料已驗(yàn)收入庫。14、26日,委托加工物資一批,并支付加工費(fèi),取得專票,注明價(jià)款1萬元,稅額1300元,款項(xiàng)已付。15、27日,員工出差差旅費(fèi)報(bào)銷飛機(jī)票1.8萬元,火車票6500元,汽車大巴票880元,均已支付給員工。16、28日,銷售自己2008年購進(jìn)的固定資產(chǎn)一批,取得含稅收入2.5萬元。17、29日,銷售2015年取得不動(dòng)產(chǎn)一處,該不動(dòng)產(chǎn)購置原價(jià)是35萬元,現(xiàn)售價(jià)及費(fèi)用合計(jì)60萬,該筆業(yè)業(yè)務(wù)稅務(wù)局核定簡易征收。請(qǐng)核算當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。
9、16日,以舊換新,共收取現(xiàn)金4.8萬,其中已扣除舊貨1萬,開具普票。10、購置電腦一批,取得專票,注明價(jià)款2萬,款項(xiàng)已付。11、20日,外購辦公材料一批,取得專票,注明價(jià)款1000元,稅額130元,辦公材料直接交付使用,款項(xiàng)已付。12、21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本5萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是8000元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。13、25日,接受某單位投資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)用材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為10萬,稅額為13000元,材料已驗(yàn)收入庫。14、26日,委托加工物資一批,并支付加工費(fèi),取得專票,注明價(jià)款1萬元,稅額1300元,款項(xiàng)已付。15、27日,員工出差差旅費(fèi)報(bào)銷飛機(jī)票1.8萬元,火車票6500元,汽車大巴票880元,均已支付給員工。16、28日,銷售自己2008年購進(jìn)的固定資產(chǎn)一批,取得含稅收入2.5萬元。17、29日,銷售2015年取得不動(dòng)產(chǎn)一處,該不動(dòng)產(chǎn)購置原價(jià)是35萬元,現(xiàn)售價(jià)及費(fèi)用合計(jì)60萬,該筆業(yè)業(yè)務(wù)稅務(wù)局核定簡易征收。請(qǐng)核算當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。
老師,研發(fā)費(fèi)用一共100萬,人員工資占了52萬,直接投入材料占26萬,這個(gè)比例合理嗎?會(huì)引起稅局注意嗎
老師,研發(fā)費(fèi)用一共才102萬,然后直接人工工資就有52萬,直接投入材料26萬,折舊費(fèi)15萬,其他費(fèi)用9萬,這樣分配合理嗎?加計(jì)扣除的時(shí)候容易引起稅務(wù)局注意嗎
老師,研發(fā)費(fèi)用一共才102萬,然后直接人工工資就有52萬,直接投入材料26萬,折舊費(fèi)15萬,其他費(fèi)用9萬,這樣分配合理嗎?加計(jì)扣除的時(shí)候容易引起稅務(wù)局注意嗎
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
材料跟人工會(huì)不會(huì)相差太多了
同學(xué)你好 這個(gè)沒有規(guī)定比例的
好的,老師公司收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,需要交什么稅,就是當(dāng)初b投資a公司300萬,現(xiàn)在b收到a轉(zhuǎn)的300萬
交印花稅的 這個(gè)要印花稅
哪個(gè)公司繳納,按照什么項(xiàng)目繳納
轉(zhuǎn)讓和受讓方都要交的
好的,分錄是借銀行存款貸長期投資投資嗎?平價(jià)轉(zhuǎn)讓不用寫投資收益吧
同學(xué)你好 對(duì)的 平價(jià)轉(zhuǎn)讓沒有虧也沒盈利
只是雙方交個(gè)印花稅就可以是嗎?那虧損轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 需要交印花稅
好的,那老師公司注銷,把錢轉(zhuǎn)還股東是什么稅也不用繳納嗎
同學(xué)你好 是分紅就要交稅的
虧損不用繳納吧
對(duì)的 虧損的不用交所得稅 但是要交印花稅
公司虧損注銷,把錢轉(zhuǎn)回股東也要交印花稅嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不用交印花稅