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我公司收到一張106元材料費(fèi)的專用發(fā)票,金額100元,稅額6元。如果我公司與對(duì)方單位協(xié)商,只支付100元。那么要怎么做賬?成本和進(jìn)項(xiàng)稅額分別進(jìn)多少?

2023-01-11 11:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 11:30

您好? 解答如下 借:原材料(庫(kù)存商品)100 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 6? 貸:銀行存款100 ? ?營(yíng)業(yè)外收入6

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您好? 解答如下 借:原材料(庫(kù)存商品)100 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 6? 貸:銀行存款100 ? ?營(yíng)業(yè)外收入6
2023-01-11
同學(xué),你好 借:庫(kù)存商品92 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)3 貸:銀行存款95
2023-08-17
你好同學(xué) 會(huì)計(jì)分錄為 4月2日 借,材料采購(gòu) 100000%2B3000=103000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))13000%2B270=13270 貸,其他貨幣資金116270 借,原材料100*1000=100000 材料成本差異3000 貸,材料采購(gòu)103000 4月8日 借,材料采購(gòu)90000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))11700 貸,銀行存款101700 4月10日 借,材料采購(gòu)2400 貸,銀行存款2400 借,原材料100000 貸,材料采購(gòu)92400 材料成本差異7600 未讀 4月30日 借,生產(chǎn)成本180000 制造費(fèi)用20000 管理費(fèi)用10000 貸,原材料210000 計(jì)算材料成本差異率=(200%2B3000-7600)/(20000%2B100000%2B100000)=-2% 借,材料成本差異210000*2%=4200 貸,生產(chǎn)成本180000*2%=3600 制造費(fèi)用20000*2%=400 管理費(fèi)用10000*2%=200
2022-06-21
學(xué)員你好,分錄如下 借:原材料204000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26360 貸:應(yīng)付賬款230360
2022-11-05
1借材料采購(gòu)10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1700 貸銀行存款11700
2022-04-11
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