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您好,請教一下,我是小規(guī)模納稅人從事房屋租賃,本季度我有開普票收入(房租5%普票),還有無票收入(房租5%無票收入+中介費(fèi)免稅收入),我申報(bào)增值稅怎么填寫申報(bào)表呀?求教,說仔細(xì)點(diǎn)謝謝

2023-01-11 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 11:15

你好? 二個收入分別是多少? ?是今年業(yè)務(wù)是嗎?

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 11:23

我本月開具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃,正數(shù)負(fù)數(shù)票都有,正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價稅合計(jì)數(shù)是378551

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 11:25

然后開票跟無票入主營收入的金額是430862.83.增值稅額是22075.07,價稅合計(jì)452937.6

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:32

你好? 不同稅率分開 填寫? ?大于 30萬全額交增值稅??

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 11:45

剛才我說錯了,反正這些房租和中介費(fèi)的所有的開票的+未開票收入+負(fù)數(shù)發(fā)票價稅合計(jì)是423587 這樣的話怎么填報(bào)表,要分開填列嗎

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 11:45

還是要全額填寫在12行

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:54

分開填寫 因?yàn)榇笥?0萬了 新政策是 30萬免稅??

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 12:36

我這個所屬期是去年的,新政策不是從今年開始嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-11 12:38

我本月開具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃,正數(shù)負(fù)數(shù)票都有,正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價稅合計(jì)數(shù)是378551 因?yàn)槟愕奶釂柮鞔_說了是本月開具的發(fā)票。 所以我是按照今年的政策回復(fù)你的。

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齊紅老師 解答 2023-01-11 12:38

現(xiàn)在是2023年一月份,執(zhí)行23年最新政策。

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 12:39

我現(xiàn)在申報(bào)的是2022年的第四季度的稅,我說的不嚴(yán)謹(jǐn),是去年第四季度的發(fā)票金額

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 12:40

因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)不就是申報(bào)第四季度的增值稅嗎……所以我才問的現(xiàn)在怎么填寫

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 12:42

那我現(xiàn)在是不是要把價稅合計(jì)填在12行里

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齊紅老師 解答 2023-01-11 12:48

免稅收入沒有超過45萬對不對 全額填寫在10行?

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 12:49

就是所有的開票的不開票的加起來價稅合計(jì)沒超過45,10行12行有什么區(qū)別嗎?為啥不能填寫在12行

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 12:50

我要是填寫的話要填寫價稅合計(jì)對不對

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齊紅老師 解答 2023-01-11 12:50

小于45填寫 10大于填寫12? 和減免表

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 14:22

怎么我只把10行填上了價稅合計(jì),下邊20行就自動出了免稅額,我還沒填寫減免申報(bào)表呢,對嗎這樣

怎么我只把10行填上了價稅合計(jì),下邊20行就自動出了免稅額,我還沒填寫減免申報(bào)表呢,對嗎這樣
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齊紅老師 解答 2023-01-11 14:36

。實(shí)際的免稅收入沒有超過45萬是不?是,填寫十行就行了。

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快賬用戶1578 追問 2023-01-11 14:40

是不是超過45萬才填寫12行和減免表

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齊紅老師 解答 2023-01-11 14:45

你好 是的 是這樣呀 一直這樣說的?

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你好? 二個收入分別是多少? ?是今年業(yè)務(wù)是嗎?
2023-01-11
你好,不需要交的,在第10欄里面填寫。
2023-10-12
你好,填寫在第10行次
2022-01-05
你好 是的 ,按5稅率計(jì)算稅款? ??季度45萬內(nèi)可以免稅
2021-08-23
同學(xué)你好 1.有些個人可能不需要開具增值稅普通發(fā)票,不開具可以的; 2. 在會計(jì)分錄的時候,還是會把增值稅這塊做出來的, 這樣可以。 3.做出來的增值稅,應(yīng)該在季度,如果免的話,比如3月份的時候,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 4.把未開票的租金收入,在季度填寫增值稅申報(bào)表時,直接填寫到免稅銷售額那里,可以。 5.繳納的從租房產(chǎn)稅,應(yīng)該和增值稅申報(bào)表那里的累計(jì)數(shù)對應(yīng)起來。
2021-01-19
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