你好? 二個(gè)收入分別是多少? ?是今年業(yè)務(wù)是嗎?

之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


我本月開具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃,正數(shù)負(fù)數(shù)票都有,正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價(jià)稅合計(jì)數(shù)是378551
然后開票跟無票入主營(yíng)收入的金額是430862.83.增值稅額是22075.07,價(jià)稅合計(jì)452937.6
你好? 不同稅率分開 填寫? ?大于 30萬全額交增值稅??
剛才我說錯(cuò)了,反正這些房租和中介費(fèi)的所有的開票的+未開票收入+負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是423587 這樣的話怎么填報(bào)表,要分開填列嗎
還是要全額填寫在12行
分開填寫 因?yàn)榇笥?0萬了 新政策是 30萬免稅??
我這個(gè)所屬期是去年的,新政策不是從今年開始嗎
我本月開具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃,正數(shù)負(fù)數(shù)票都有,正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價(jià)稅合計(jì)數(shù)是378551 因?yàn)槟愕奶釂柮鞔_說了是本月開具的發(fā)票。 所以我是按照今年的政策回復(fù)你的。
現(xiàn)在是2023年一月份,執(zhí)行23年最新政策。
我現(xiàn)在申報(bào)的是2022年的第四季度的稅,我說的不嚴(yán)謹(jǐn),是去年第四季度的發(fā)票金額
因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)不就是申報(bào)第四季度的增值稅嗎……所以我才問的現(xiàn)在怎么填寫
那我現(xiàn)在是不是要把價(jià)稅合計(jì)填在12行里
免稅收入沒有超過45萬對(duì)不對(duì) 全額填寫在10行?
就是所有的開票的不開票的加起來價(jià)稅合計(jì)沒超過45,10行12行有什么區(qū)別嗎?為啥不能填寫在12行
我要是填寫的話要填寫價(jià)稅合計(jì)對(duì)不對(duì)
小于45填寫 10大于填寫12? 和減免表
怎么我只把10行填上了價(jià)稅合計(jì),下邊20行就自動(dòng)出了免稅額,我還沒填寫減免申報(bào)表呢,對(duì)嗎這樣
。實(shí)際的免稅收入沒有超過45萬是不?是,填寫十行就行了。
是不是超過45萬才填寫12行和減免表
你好 是的 是這樣呀 一直這樣說的?