你好? 二個收入分別是多少? ?是今年業(yè)務(wù)是嗎?
老師,想請教一下,我們是小規(guī)模納稅人,按理來說,一季度45萬內(nèi)可以免稅,但是我們房屋轉(zhuǎn)租收入,只能給對方開具租賃普通發(fā)票是按5%征收,是不是就不屬于稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)了,需要納稅么?
您好,請教一下,我是小規(guī)模納稅人從事房屋租賃,本季度我有開普票收入(房租5%普票),還有無票收入(房租5%無票收入+中介費(fèi)免稅收入),我申報(bào)增值稅怎么填寫申報(bào)表呀?求教,說仔細(xì)點(diǎn)謝謝
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫,我這個季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
老師 您好 我們單位是小規(guī)模 主營業(yè)務(wù)是通信業(yè) 買了一處房產(chǎn) 租給個人 開的5%的紙質(zhì)普票2萬(經(jīng)營租賃-房屋租賃) 第3季度普票收入沒有超30萬 那這個5%的房租普票 5%的稅額 需要都繳納嗎 現(xiàn)在電子稅務(wù)局報(bào)不過去 謝謝
老師好,我是小規(guī)模納稅人,本季度開了勞務(wù)派遣發(fā)票,有專票也有普票,本季度沒超30萬,開專票發(fā)票上不含稅銷售額為159573.47元,稅額為57.28元。象這種申報(bào),附列表資料一填寫后。主表第5行:增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是怎么填寫的呀,按理說是按專票開的全部收入/1.05=金額,可填寫上去不行,要按發(fā)票上不含稅收入填寫數(shù)據(jù)
老師 初級會計(jì)報(bào)名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
我本月開具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃,正數(shù)負(fù)數(shù)票都有,正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價稅合計(jì)數(shù)是378551
然后開票跟無票入主營收入的金額是430862.83.增值稅額是22075.07,價稅合計(jì)452937.6
你好? 不同稅率分開 填寫? ?大于 30萬全額交增值稅??
剛才我說錯了,反正這些房租和中介費(fèi)的所有的開票的+未開票收入+負(fù)數(shù)發(fā)票價稅合計(jì)是423587 這樣的話怎么填報(bào)表,要分開填列嗎
還是要全額填寫在12行
分開填寫 因?yàn)榇笥?0萬了 新政策是 30萬免稅??
我這個所屬期是去年的,新政策不是從今年開始嗎
我本月開具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃,正數(shù)負(fù)數(shù)票都有,正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價稅合計(jì)數(shù)是378551 因?yàn)槟愕奶釂柮鞔_說了是本月開具的發(fā)票。 所以我是按照今年的政策回復(fù)你的。
現(xiàn)在是2023年一月份,執(zhí)行23年最新政策。
我現(xiàn)在申報(bào)的是2022年的第四季度的稅,我說的不嚴(yán)謹(jǐn),是去年第四季度的發(fā)票金額
因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)不就是申報(bào)第四季度的增值稅嗎……所以我才問的現(xiàn)在怎么填寫
那我現(xiàn)在是不是要把價稅合計(jì)填在12行里
免稅收入沒有超過45萬對不對 全額填寫在10行?
就是所有的開票的不開票的加起來價稅合計(jì)沒超過45,10行12行有什么區(qū)別嗎?為啥不能填寫在12行
我要是填寫的話要填寫價稅合計(jì)對不對
小于45填寫 10大于填寫12? 和減免表
怎么我只把10行填上了價稅合計(jì),下邊20行就自動出了免稅額,我還沒填寫減免申報(bào)表呢,對嗎這樣
。實(shí)際的免稅收入沒有超過45萬是不?是,填寫十行就行了。
是不是超過45萬才填寫12行和減免表
你好 是的 是這樣呀 一直這樣說的?