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老師您好,我們本期公司有利潤,但是之前年度虧損,那么我們今年是不是在本期報稅的時候先報上企業(yè)所得稅,等匯算清繳再退? 還是我們報本期之前直接將之前的虧損抵減,本期不交稅?謝謝老師

2023-01-11 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 10:58

你好;? ? ?意思是彌補了虧損; 你 之前多繳納了 。 那你等著匯算退稅即可 ;? 本期不繳納??

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快賬用戶3180 追問 2023-01-11 11:05

不是這個意思,是我本期有利潤, 我報稅是能把之前的虧損先填上,如何填寫?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:09

你好;? ?自動出來的 彌補虧損的; 不用你自己寫的??

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快賬用戶3180 追問 2023-01-11 11:10

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:12

不客氣的; 滿意請給予評價??

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你好;? ? ?意思是彌補了虧損; 你 之前多繳納了 。 那你等著匯算退稅即可 ;? 本期不繳納??
2023-01-11
是的,對的,是這么做的。
2024-12-12
首先你在申報的時候看一下,一般所得稅申報的報表從二季度以后就可以帶出來之前的虧損,直接可以彌補的。 如果盈利十萬,今年只要計提10萬的所得稅就可以了。如果之前已經(jīng)繳了一萬,那你應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅會借方多出來一萬,以后退了就行了。
2021-01-09
這個是填免稅的那個表表格。
2022-04-15
你好,要等到2022年匯算清繳的時候才能抵扣以前年度虧損
2022-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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