你好;? ? ?意思是彌補了虧損; 你 之前多繳納了 。 那你等著匯算退稅即可 ;? 本期不繳納??
老師 你好 請問下 我報季度報表的時候 我利潤表的本期的數(shù)額是盈利的 但是我本年那是虧損的 這樣我報企業(yè)所得稅的時候不會交錢吧
老師您好,我們本期公司有利潤,但是之前年度虧損,那么我們今年是不是在本期報稅的時候先報上企業(yè)所得稅,等匯算清繳再退? 還是我們報本期之前直接將之前的虧損抵減,本期不交稅?謝謝老師
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報,現(xiàn)在先申報2023年第一季度企業(yè)所得稅時,因為第一季度主營業(yè)務(wù)虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因為是不是要先匯算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會過來,才能申報2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
老師,我們以前年度可彌補虧損有170多萬,如果我們年底利潤超過這個數(shù),就要交企業(yè)所得稅,但是我們是高新企業(yè),匯算清繳后的話,還是虧損,那匯算后是不是要退之前交的企業(yè)所得稅
老師,我們2024 年度有利潤,第四季度申報企業(yè)所得稅時繳納了企業(yè)所得稅 ,但是前年去年都是虧損的,還沒彌補完虧損,那么我來年匯算清繳時繳納的這部分會退下來嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
不是這個意思,是我本期有利潤, 我報稅是能把之前的虧損先填上,如何填寫?
你好;? ?自動出來的 彌補虧損的; 不用你自己寫的??
謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價??