你好,這個4000不需要填寫的,你在本期收入填寫6萬就可以的,這個4000是需要扣款的,在應(yīng)補稅款里面自動出來。
老師,個稅app注冊后員工填報的專項扣除后,我應(yīng)該怎么樣快速知道每個員工都符合哪些扣除條件呢?我需要在工資中要給他們扣個稅,我要怎么知道他們是不是填報了這1000呢?工廠好幾百個員工,我需要他們挨個報給我嗎?有沒有什么快速的辦法知道員工們填報了那些專項扣除呢?我是出納不申報,我只負(fù)責(zé)給扣出來,我知道會計可以在申報個稅的系統(tǒng)可以測算,但是問題是問我單位會計也沒跟我說,那現(xiàn)在這種情況我應(yīng)該怎么做?
你好,老師,請問員工自己填了專項附加扣除,我在個稅系統(tǒng)里面也更新了, 個稅系統(tǒng)更新那里能顯示他有兩項專項附加扣除 ,但是填寫正常工資薪金的時候為什么只顯示一項呢,是哪個步驟出錯了嗎,員工自己下的個稅app填的一項 住房貸款利息支出,還有一項贍養(yǎng)老人,贍養(yǎng)老人的這邊有顯示 住房貸款的為什么沒有呢 ?住房貸款信息是本月新增的
六月份離職的員工,因為醫(yī)保系統(tǒng)有問題4、5、6月份的醫(yī)保沒有扣繳,個人承擔(dān)的部分是266.4元,然后提前把他們這266.4元在工資中扣出來了,七月份工資表上應(yīng)發(fā)工資就是266.4,那申報七月份個稅的時候還需要申報他們的嗎?本期收入應(yīng)該填266.4嗎
老師,如果員工離職一年了后面補發(fā)績效60000,我們出納發(fā)工資的時候扣了4000的個稅,這是預(yù)估的,那么在填報個稅系統(tǒng)里面這4000需要在本期扣除數(shù)其他欄填此項嗎
老師,請問一下,我現(xiàn)在申報個稅,管理人員工資月薪9000元,點擊正常工資薪金所得這一欄,然后是不是填本期收入9000元,明細(xì)要錄入嗎?本期免稅收入是填多少?還有下面有本期專項扣除里面有基本養(yǎng)老保險費等(這個是不是填購買社保明細(xì)數(shù)這一塊的數(shù))。還有下面一項累計扣除這一欄,我不會填了,內(nèi)容有:子女教育,住房貸款利息,住房租金,贍養(yǎng)老人,繼續(xù)教育,3歲以下嬰幼兒照護,個人養(yǎng)老金,這幾項數(shù)要怎么填?要提供什么依據(jù)嗎?下面還有本期其他扣除,還有本期其他這些空格,都要怎么填數(shù)?麻煩老師了
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?
這里需要填這4000嗎
好,不需要填寫到這里,不用填寫啊。
老師,這個2022年個稅明細(xì)表是我剛剛報的12月份工資的個稅,最后四個人已經(jīng)離職,但是我們出納12月份發(fā)工資的時候提前預(yù)估扣了個稅,那么這四個人的個稅我需要填寫這個表里面嗎,畢竟這個表是實實在在扣的個稅
好,需要的需要正常申報。
這最后四個人不需要交個稅,但是我們出納在12月份提前預(yù)扣了,那該怎么辦呢,需要體現(xiàn)在這個表里嗎
你好,你之前借應(yīng)發(fā)工資就可以的,到時候你看一下算出來的個稅是多少 扣除了,你們單位沒有吃虧。
我不明白你這什么意思啊,本來不就應(yīng)該是提前算個稅啊。
那2022年12月份發(fā)2021年的績效60000,預(yù)扣個稅4000.實發(fā)56000.但是我一月份報的時候顯示不用交個稅,那么這個4000元是需要退回嗎?借管理費用工資60000貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個稅4000銀行存款56000,1月份做賬借應(yīng)交稅費應(yīng)交個稅4000貸其他應(yīng)付款4000對嗎
可以的,可以這么做的。