同學(xué)您好,、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
公司是煤炭貿(mào)易一般納稅人 進(jìn)的煤有不同型號(hào) 價(jià)格不一樣 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票主要低價(jià)的多 但賣出去開票的都是高價(jià)的 進(jìn)項(xiàng)高價(jià)型號(hào)煤好多沒(méi)有發(fā)票 假設(shè)開專票的進(jìn)項(xiàng)有50萬(wàn)200噸 銷售80我 100 萬(wàn) 這要如何處理
貿(mào)易公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷售發(fā)票少50萬(wàn)如何做帳
如果開銷售發(fā)票50萬(wàn)稅率是13%,要開進(jìn)多少錢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才在正常的稅免范圍
貿(mào)易銷售公司沒(méi)收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,客戶要求開銷項(xiàng)發(fā)票,這種情況可以開發(fā)票嗎?
商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)二手車5萬(wàn),應(yīng)該如何做賬?其機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師負(fù)債表上可以這樣看嗎,實(shí)收資本減去未分配利潤(rùn)或加上
現(xiàn)金支付的工資,稅務(wù)不認(rèn)可嗎?
你好老師,如果我這個(gè)月的增值稅有留底,然后后面好幾個(gè)月都用不完,在后面幾個(gè)月里面這個(gè)增值稅這筆業(yè)務(wù)就不需要做了,對(duì)吧?老師
續(xù)郭老師上個(gè)問(wèn)題。那我調(diào)去年的賬,能不能不調(diào)收入,成本少結(jié)轉(zhuǎn)!沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的繼續(xù)留到工程施工科目里
建筑行業(yè)賬務(wù)處理,會(huì)用哪些分錄,詳細(xì)一些
這道題,答案里面的單位變動(dòng)儲(chǔ)存成本4*(10%+10%)怎么理解?
雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)可防止公司被惡意收購(gòu),怎么理解這句話?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務(wù)類場(chǎng)地費(fèi),策劃費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)這些發(fā)票,可以做賬做費(fèi)用嗎?
計(jì)算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎