計算張某2019年1月(23500-200-3300-1000-5000)*0.03=420 ,2月,(23500-200-3300-1000-5000)*2*0.03-420=420 3月的工資薪金的應預扣預繳稅額(23500-200-3300-1000-5000)*3*0.1-2520-420-420=840
居民個人張某為獨生子女,父母均已年滿65周歲,其獨生子就讀于某小學。2019年張某收入及部分支出如下:(1)每月從單位領取,扣除社保費用和住房公積金后的工資10000元(2)3月利用業(yè)余時間為某公司設計圖紙取得勞務報酬20000元。(3)每月按首套住房貨款利率償還房貸5000元。(4)10月份購買福利彩票中獎2萬元,直接捐給某貧困學生1萬元要求:1.計算2019年1月,2月,12月,張某取得的工資,應預扣預繳的個人所得稅額2.計算張某取得的勞動報酬應預扣預繳的個人所得稅額3.計算張某取得的2019年綜合所得應繳納的個人所得稅額4.判斷張某是否需要辦理匯算清繳,匯算清繳的結果是什么?
甲研究所研究人員張某為居民納稅人,2019年每月工資薪金收入固定23,500元,其中含國務院政府津貼200元,需交“三險一金”3300元,可享受每月1,000元的子女教育專項附加扣除。3月接受邀請給一個單位講學2次,第一次取得報酬3000元,第二次取得報酬5000元。8月在某機構B將一短片小說拍賣,取得收入30000元。10月A期刊雜志社寄來稿酬5000元。11月因在C彩票中心購買體育彩票中獎100000元,其中40000元通過民政部門捐贈給災區(qū)。除上述收入外無其他收入。 請說明此案例中述稅收法律關系的義務主體及其身份、主要義務;計算張某2019年1月,2月,3月的工資薪金的應預扣預繳稅額,勞務報酬、稿酬和小說拍賣應預扣預繳稅額;計算張某全年應納個人所得稅;判斷張某是否需要進行匯算清繳,如需,匯算清繳結果是何?
甲研究所研究人員張某為居民納稅人,2019年每月工資薪金收入固定23,500元,其中含國務院政府津貼200元,需交“三險一金”3300元,可享受每月1,000元的子女教育專項附加扣除。3月接受邀請給一個單位講學2次,第一次取得報酬3000元,第二次取得報酬5000元。8月在某機構B將一短片小說拍賣,取得收入30000元。10月A期刊雜志社寄來稿酬5000元。11月因在C彩票中心購買體育彩票中獎100000元,其中40000元通過民政部門捐贈給災區(qū)。除上述收入外無其他收入。請說明此案例中述稅收法律關系的義務主體及其身份、主要義務;計算張某2019年1月,2月,3月的工資薪金的應預扣預繳稅額,勞務報酬、稿酬和小說拍賣應預扣預繳稅額;計算張某全年應納個人所得稅;判斷張某是否需要進行匯算清繳,如需,匯算清繳結果是何?
甲研究所研究人員張某為居民納稅人,2019年每月工資薪金收入固定23,500元,其中含國務院政府津貼200元,需交“三險一金”3300元,可享受每月1,000元的子女教育專項附加扣除。3月接受邀請給一個單位講學2次,第一次取得報酬3000元,第二次取得報酬5000元。8月在某機構B將一短片小說拍賣,取得收入30000元。10月A期刊雜志社寄來稿酬5000元。11月因在C彩票中心購買體育彩票中獎100000元,其中40000元通過民政部門捐贈給災區(qū)。除上述收入外無其他收入。請說明此案例中述稅收法律關系的義務主體及其身份、主要義務;計算張某2019年1月,2月,3月的工資薪金的應預扣預繳稅額,勞務報酬、稿酬和小說拍賣應預扣預繳稅額;計算張某全年應納個人所得稅;判斷張某是否需要進行匯算清繳,如需,匯算清繳結果是何?
甲研究所研究人員張某為居民納稅人,2019年每月工資薪金收入固定23,500元,其中含國務院政府津貼200元,需交“三險一金”3300元,可享受每月1,000元的子女教育專項附加扣除。3月接受邀請給一個單位講學2次,第一次取得報酬3000元,第二次取得報酬5000元。8月在某機構B將一短片小說拍賣,取得收入30000元。10月A期刊雜志社寄來稿酬5000元。11月因在C彩票中心購買體育彩票中獎100000元,其中40000元通過民政部門捐贈給災區(qū)。除上述收入外無其他收入。請說明此案例中述稅收法律關系的義務主體及其身份、主要義務;計算張某2019年1月,2月,3月的工資薪金的應預扣預繳稅額,勞務報酬、稿酬和小說拍賣應預扣預繳稅額;計算張某全年應納個人所得稅;判斷張某是否需要進行匯算清繳,如需,匯算清繳結果是何?
老師好,已經提交解除辦稅員關聯申請,顯示審核中,這個審核是需要稅務局審核還是需要法人或者財務負責人審核。
電子稅務局增值稅申報顯示未抄稅檢測不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務局
老師 在申報第三季度企業(yè)所得稅預繳的時候 發(fā)現第二季度的財務報表和企業(yè)所得稅預繳表填錯了數據 然后更正了第2季度的財務報表和報送第三季度的企業(yè)所得稅預繳表之后 發(fā)現更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預繳申報表了系統提示 本稅期以后還存在申報信息 無法更正第二季度的報表 請問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預繳表申報那里填寫正確的本年累計數就行了呀
像這種貸款提現,對方科目寫什么合適,其他應收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報什么稅種?營業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報表怎么做啊
老師好,我們是勞務公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時候銷售收入應該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
個體戶李潤超200萬,按幾個點交經營個稅
老師請問股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝??!
電子稅務局法人和財務負責人聯系不到進不去咋辦