你好,這個屬于當(dāng)月的費用嗎?如果是的話可以。
我公司只給個別幾個管理人員交了養(yǎng)老保險,而且款統(tǒng)一是由公司支付,個人不承擔(dān),我直接在支付時借:管理費用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計提時借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
請問老師,民辦學(xué)校之前沒收入的時候都是法人墊付出去的錢我掛其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在有收入了直接沖減非限定性凈資產(chǎn)可以嗎,支付費用時借管理費用貸其他應(yīng)付款,收入的時候借其他應(yīng)付款貸非限定性凈資產(chǎn)可以嗎
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
21年因為無發(fā)票,先預(yù)提了一筆費用:借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的,但未沖未計入費用,賬上只是借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預(yù)提費用嗎?做一筆,借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商。但發(fā)票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費還是業(yè)務(wù)招待費?
老師,我們是商貿(mào)公司,支付出去的勞務(wù)費有17萬該怎么入賬,可以一次性計入管理費用嗎,貸方直接走銀行還是應(yīng)付或其他應(yīng)付
老師小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費用應(yīng)該算是管理費用還是制造費用呀
請問老師怎么從財務(wù)賬套中導(dǎo)出應(yīng)收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運用好計算器提高答題速度,會計學(xué)堂模擬系統(tǒng)用的計算器是不是和f考試時候不一樣呢,不想在計算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請問一下財務(wù)報表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運用得多,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,進(jìn)項發(fā)票抵扣不掉,是代表企業(yè)虧損嗎
哪位老師幫我看看答案是不是30,550題里的答案是150,謝謝
個人代開勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳的20%個稅可以開票時候一起交?還是得公司幫忙交
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財務(wù)軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過生成憑證來實現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個疑問,就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號就編成20號了,這樣就導(dǎo)致它的前一張憑證也就是19號憑證日期是4.30日的,20號憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
老師們,18年注冊公司時認(rèn)繳200萬,25年打算實繳200萬。需要到哪個部門進(jìn)行認(rèn)繳,認(rèn)繳后需規(guī)避哪些風(fēng)險?未分配利潤是否能轉(zhuǎn)認(rèn)繳實收資本?
貸方怎么走呢,老師
借管理費用,貸銀行還款或者是應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費、個稅。
直接走銀行就顯示不了收款方的名字了,所以想過渡一下,但很糾結(jié)不知道是因為應(yīng)付還是其他應(yīng)付來過渡
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。