你好,放到應(yīng)收賬款里面。

老師好,我們之前的會(huì)計(jì)把我們的應(yīng)收款放到其他應(yīng)收款了,導(dǎo)致其他應(yīng)收款超級(jí)高,現(xiàn)在怎么樣能放會(huì)到到應(yīng)收賬款呢,我們還有一個(gè)分公司,工資由總公司支付,會(huì)計(jì)做賬時(shí)通通放其他應(yīng)收,這個(gè)怎么弄,要怎么賬
我們酒店收的停車費(fèi)是不是做其他業(yè)務(wù)收入-停車費(fèi), 然后未到賬的是 不是做應(yīng)收賬款-未達(dá)賬款-停車費(fèi),其他業(yè)務(wù)收入未到賬的能不能做到應(yīng)收賬款里,是不是應(yīng)該對(duì)應(yīng)其他應(yīng)收款 關(guān)鍵我們平時(shí)把未達(dá)賬款全部做到應(yīng)收賬款里了,其他應(yīng)收款里沒(méi)有未達(dá)賬款
公司房產(chǎn)預(yù)收的房屋租金可以放到預(yù)收賬款嗎?不是主營(yíng)業(yè)務(wù)。 我放在其他應(yīng)付款里面過(guò)渡一下也可以的吧?
老師好,職工的個(gè)人報(bào)銷,放到其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的區(qū)別在哪?我們公司的報(bào)銷都放到了其他應(yīng)收款里,謝謝
收到的借款是不是放入其他應(yīng)付款里面老師
注冊(cè)過(guò)小規(guī)模納稅人的再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交呢
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問(wèn)題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒(méi)有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒(méi)有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們注冊(cè)資本是1萬(wàn)元,實(shí)際收到6萬(wàn)實(shí)收資本,怎么做賬呢?


為什么不能放到其他應(yīng)收款呢
你單位的貨款收入放到應(yīng)收或者是預(yù)收,如果是借款或者是費(fèi)用的,放在其他應(yīng)收款。
我們本年利潤(rùn)貸方125萬(wàn),那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么寫分錄。
借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)125萬(wàn)。