您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除180萬,相當(dāng)于成本增加180萬。最終抵多少所得稅要看利潤總額。如果因?yàn)榧佑?jì)扣除,利潤總額小于300萬,可以享受小微所得稅率。300萬交12.5萬的所得稅。
委托外部研發(fā)的研發(fā)費(fèi)按發(fā)生額的80%計(jì)算加計(jì)扣除,那么其本身是按實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行會計(jì)處理的對嗎?比如委托外部100萬,單就這比費(fèi)用委托方按180萬扣除對嗎?
制造業(yè)的研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除,比如發(fā)生100萬研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅預(yù)繳前能抵扣多少
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例是多少,428萬費(fèi)用可以扣除多少
企業(yè)所得稅除中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)100%扣除,其他企業(yè)按多少加計(jì)扣除?
企業(yè)研發(fā)加計(jì)扣除費(fèi)用是180萬,扣除比例是100%,那么這180萬研發(fā)費(fèi)用能幫公司抵多少所得稅?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點(diǎn)返回個人賬戶,怎樣做會計(jì)處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
不是小微企業(yè)。所得稅稅率是25%,研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除180萬,可不可以認(rèn)為能少交45萬的所得稅?180×0.25=45萬
你好,可以這樣計(jì)算減少的所得稅。