你好,您這個(gè)為什么是負(fù)數(shù)呢?
小規(guī)模納稅人,上一年度第四季度忘了計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加了,今年怎么做賬務(wù)處理!
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人第四季度稅金及附加是負(fù)數(shù)、該如何報(bào)稅勒?
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人按照季度申報(bào)增值稅,第四季度開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,而且負(fù)數(shù)大于正數(shù)發(fā)票,也就是說最后的收入還是負(fù)數(shù),如何申報(bào)增值稅呢
季度未滿30萬的小規(guī)模納稅人,前面的稅金及附加已結(jié)轉(zhuǎn),第三個(gè)季度末出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以嗎?
小規(guī)模上季度多計(jì)提稅金及附加,比實(shí)際繳納多。如何更改。如何計(jì)算稅金及附加
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請(qǐng)問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個(gè)表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡(jiǎn)單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
第三季度印花稅計(jì)提多了、因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人、在10月申報(bào)印花稅的享受的減半征收了、所以導(dǎo)致了負(fù)數(shù)
你賬上計(jì)提和你申報(bào)也沒有什么關(guān)系。
在9月計(jì)提的是稅金及附加-印花稅是10000元、在10月繳納印花稅是5000、然后我就去沖計(jì)提的印花稅-5000、現(xiàn)在就成負(fù)數(shù)了
賬上負(fù)數(shù)也沒關(guān)系,正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行。
現(xiàn)在電子稅務(wù)局報(bào)利潤(rùn)表時(shí)填負(fù)數(shù)無法保存、該如何處理?
我是在網(wǎng)上不能申報(bào)的話,就去稅務(wù)局申報(bào)。