你好,你看下它的累計(jì)扣除是多少的,你這個(gè)稅率表不對(duì)。稅率如果按照你上面的話,應(yīng)該是3%的。
小李2018年入職,2019年每月稅后工資為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為4500元,一對(duì)雙胞胎兒女正在讀小學(xué),每月花費(fèi)5000元,則2019年1月份應(yīng)當(dāng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅是多少?( ) A、 603.09元 B、 572.16元 C、 585元 D、 615元 解析:?累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=(不含稅累計(jì)收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除-速算扣除數(shù))÷(1-稅率)=(30000–5000-4500-2000)÷(1-3%)=19072.16元。本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=19072.16×3%=572.16元 我一直以為應(yīng)該是(30000–5000-4500-2000)=18500 18500 屬于“超過12000元至25000元的部分”用18500*20%-1410 為什么不是這么計(jì)算的呢?
趙小君是新成公司的技術(shù)骨干,2020年每月應(yīng)發(fā)工資分別為為30000元,每月費(fèi)用扣除額為5000元,“三險(xiǎn)一金”專項(xiàng)扣除為5500元,從1月起享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除共計(jì)2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況,則2020年1-3月每月需要預(yù)扣預(yù)繳多少個(gè)人所得稅?
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
老師,一個(gè)人的應(yīng)發(fā)工資是30000.四險(xiǎn)一金是1323.53 專項(xiàng)附加扣除是5000,起征點(diǎn)是5000.那么這個(gè)人的個(gè)稅應(yīng)是(30000-1323.53-5000-5000)*20%-速算扣除數(shù)1410=2325.29應(yīng)繳個(gè)稅2325.29.那為什么扣繳端顯示的不交呢,這是第一次在新企業(yè)上
丁某 2022 年 1 月入職,2022 年每月應(yīng)發(fā)工資均為 30000 元,每月減除費(fèi)用5000 元,五險(xiǎn)一金扣除為 4500 元,(其中單位承擔(dān) 3375 元,個(gè)人承擔(dān) 1125元)享受專項(xiàng)附加扣除共計(jì) 2000 元,沒有減免收入及減免稅額等情況,計(jì)算2022年1月應(yīng)扣繳的個(gè)稅是多少 ?請(qǐng)列出計(jì)提及繳納個(gè)稅的分錄?請(qǐng)問老師這道題該怎么做
季度所得稅更正申報(bào)會(huì)產(chǎn)生預(yù)警嗎
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝零星采購幾千元內(nèi)可以不需要合同是吧,有沒有相關(guān)文件參考的啊
老師有個(gè)問題需要你幫助,我老弟在我公司做事,一個(gè)4960元每月申報(bào)個(gè)稅,年收入59520元,然后我家親戚用他的身份證在他深圳公司也給他報(bào)了工資5000元每個(gè)月,年薪6萬 。還有一個(gè)親戚用他身體證在惠州公司月給他報(bào)了工資年薪44000元怎么。上個(gè)月深圳稅務(wù)局打電話讓他做匯算清繳他查才知道他們用我弟的身份證報(bào)工資。三家公司加起來16萬多了,交個(gè)人所得稅金額也不小啊[捂臉]像這個(gè)情況要怎么搞?
老師,庫存商品的加權(quán)平均單價(jià)是怎么算來著??我現(xiàn)在知道銷售數(shù)量了,想結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我想請(qǐng)問一下,我們是上海的 我們公司有員工工資高,所以是按照社保上線來繳納的公積金。想請(qǐng)問一下,2025年7月的公積金年度調(diào)整這個(gè)人是按照2025年7月新出來的社保上線繳納。還是按照2024年度的社保上線來繳納。
預(yù)收定金,客戶要開票,但是貨沒生產(chǎn)好還沒有成本,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
市場(chǎng)推廣公司產(chǎn)生的拜訪客戶或者推廣時(shí)的水果咖啡和品牌提示物或者推廣輔助用品應(yīng)該入什么科目?
老師,你好,臨時(shí)工繳納社保只繳納工傷保險(xiǎn)可以嗎?
建筑公司可以開具銷售電纜產(chǎn)品13%專票嗎?
匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅怎么寫分錄?
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按照年累計(jì)來算個(gè)稅的,年累計(jì)的收入減去年累計(jì)的扣除。
嗯,我的這個(gè)是按月那么算的,剛才又按照累計(jì)的這個(gè)算了一下,那也要交5百多的個(gè)稅呢,但是扣繳端沒有顯示呢
好,你看下你的累計(jì)扣除和累計(jì)收入分別是多少,去看你的申報(bào)表。
累計(jì)收入額是當(dāng)月收入
累計(jì)扣除是2個(gè)月的
老師這是為什么呢
是因?yàn)樾鹿镜脑騿?
好在幾月份申報(bào)的。
比如入職時(shí)間是九月份的話,你在十月份給他發(fā)放工資,在11月份給他申報(bào)個(gè)稅的話,他的累計(jì)扣除費(fèi)用就是兩個(gè)月。
哦,好的,他是在11月份入職的,但是我們公司是在12月底稅務(wù)才完事,所以11月份無法申報(bào)個(gè)稅,這12月份的時(shí)候就是這種情況了,那現(xiàn)在等于本月不用交個(gè)稅
對(duì),是的,是這么做的。
11月份的還可以補(bǔ)繳嗎,老師
那到下月的時(shí)候是不是還是同樣的呢,如果工資不變的情況下
你好,可以的,可以不申報(bào)的。
可以的,可以補(bǔ)申報(bào)的。
嗯,我這邊可以把11月份的本月工資加到12月份來嗎老師,因?yàn)?1月份沒有保險(xiǎn)和積金
可以的,可以這么做的。