你好,你看下它的累計扣除是多少的,你這個稅率表不對。稅率如果按照你上面的話,應(yīng)該是3%的。
小李2018年入職,2019年每月稅后工資為30000元,每月減除費用5000元,“三險一金”等專項扣除為4500元,一對雙胞胎兒女正在讀小學(xué),每月花費5000元,則2019年1月份應(yīng)當(dāng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅是多少?( ) A、 603.09元 B、 572.16元 C、 585元 D、 615元 解析:?累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=(不含稅累計收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除-速算扣除數(shù))÷(1-稅率)=(30000–5000-4500-2000)÷(1-3%)=19072.16元。本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=19072.16×3%=572.16元 我一直以為應(yīng)該是(30000–5000-4500-2000)=18500 18500 屬于“超過12000元至25000元的部分”用18500*20%-1410 為什么不是這么計算的呢?
趙小君是新成公司的技術(shù)骨干,2020年每月應(yīng)發(fā)工資分別為為30000元,每月費用扣除額為5000元,“三險一金”專項扣除為5500元,從1月起享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除共計2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況,則2020年1-3月每月需要預(yù)扣預(yù)繳多少個人所得稅?
老師你好!工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計算公式 當(dāng)月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用 累計應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計應(yīng)納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個去倒推 這個公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實發(fā)數(shù)是18000的
老師,一個人的應(yīng)發(fā)工資是30000.四險一金是1323.53 專項附加扣除是5000,起征點是5000.那么這個人的個稅應(yīng)是(30000-1323.53-5000-5000)*20%-速算扣除數(shù)1410=2325.29應(yīng)繳個稅2325.29.那為什么扣繳端顯示的不交呢,這是第一次在新企業(yè)上
丁某 2022 年 1 月入職,2022 年每月應(yīng)發(fā)工資均為 30000 元,每月減除費用5000 元,五險一金扣除為 4500 元,(其中單位承擔(dān) 3375 元,個人承擔(dān) 1125元)享受專項附加扣除共計 2000 元,沒有減免收入及減免稅額等情況,計算2022年1月應(yīng)扣繳的個稅是多少 ?請列出計提及繳納個稅的分錄?請問老師這道題該怎么做
老師,我公司與客戶簽合同,單價是含運輸費的43元,我們又與運輸公司簽運輸合同,單價20元,請問這個運輸合同需要交印花稅嗎?按銷售合同我已經(jīng)按單價43元算了印花稅了
研發(fā)費用費用化和資本化對公司有哪些影響?什么情況下需要做資本化處理。公司擁有一項知識產(chǎn)權(quán)他的價值依據(jù)是什么?我公司在做一項高新補(bǔ)貼項目,應(yīng)該是資本化處理還是費用化處理?
老師,我們酒店有幾個客房服務(wù)打掃衛(wèi)生的員工,年齡超過退休年齡了,這個還必須要買社保嗎?沒有退休的怎么是必須買嗎,要是不買的話后期怎么規(guī)避公司的風(fēng)險呢
老師,我想問一下,一般納稅人銷售電梯(外購非自產(chǎn)),并提供安裝,安裝可以按簡易征收3%稅率開票嗎?
樸老師,那我是叫老板過一下賬是不是好一點,叫他轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,然后再轉(zhuǎn)回給法人,備注歸還借款,等注銷完再轉(zhuǎn)回來
老師,沖掉了一張去年的專票,然后又開了一張相同金額的,需要做分錄嗎
出口貿(mào)易企業(yè),開出口發(fā)票名字不知道怎么寫,幫忙看下,合同和報關(guān)單不一致。謝謝
老師,律師事務(wù)所收到的體育運動類發(fā)票可以報銷入賬不?
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有自產(chǎn)產(chǎn)出口,又有外購出口,外購直接出口需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷交增值稅嗎,我問了好幾位老師了,每個人說法不一樣
老師好 我去年給甲方開的票 今年能沖紅嗎?
按照年累計來算個稅的,年累計的收入減去年累計的扣除。
嗯,我的這個是按月那么算的,剛才又按照累計的這個算了一下,那也要交5百多的個稅呢,但是扣繳端沒有顯示呢
好,你看下你的累計扣除和累計收入分別是多少,去看你的申報表。
累計收入額是當(dāng)月收入
累計扣除是2個月的
老師這是為什么呢
是因為新公司的原因嗎
好在幾月份申報的。
比如入職時間是九月份的話,你在十月份給他發(fā)放工資,在11月份給他申報個稅的話,他的累計扣除費用就是兩個月。
哦,好的,他是在11月份入職的,但是我們公司是在12月底稅務(wù)才完事,所以11月份無法申報個稅,這12月份的時候就是這種情況了,那現(xiàn)在等于本月不用交個稅
對,是的,是這么做的。
11月份的還可以補(bǔ)繳嗎,老師
那到下月的時候是不是還是同樣的呢,如果工資不變的情況下
你好,可以的,可以不申報的。
可以的,可以補(bǔ)申報的。
嗯,我這邊可以把11月份的本月工資加到12月份來嗎老師,因為11月份沒有保險和積金
可以的,可以這么做的。