你好同學(xué),目前政策是截止到2022.12.31
100萬以下所得稅稅率2.5%政策什么時候結(jié)束呢,謝謝老師
老師,請教一下小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠(利潤低于100萬按2.5%收)的政策啥時結(jié)束?
企業(yè)所得稅100萬以內(nèi) 2.5% 這個政策是到好久乃
小規(guī)模所得稅100萬以下2.5的稅率政策到什么時候結(jié)束
企業(yè)所得稅100萬以內(nèi)2.5%,這個政策什么時候結(jié)束?
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對方
老師你好,我進項票是臺式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項銷項開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個月廠房租金,對方6月份開了3個月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會計分錄怎么做
24年9月申請的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號填在哪里?23年所得稅研發(fā)費用加計扣除可以選全年100%嗎?
個體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票在今年做了進項稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費用~辦公費91 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~進項稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請問今年的分錄具體該怎么做呢?
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補繳的稅費是在清算支付稅費當(dāng)期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補繳的土地增值稅費需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a繳稅費嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a繳稅費入“以前年度損益調(diào)整”科目?
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那這個月申報第四季度企業(yè)所得稅按什么稅率申報?
四季度也可以按照這個政策的