可以的,可以這么做的。
你好,2022年,最后一個(gè)季度是279734.71,需要繳納企業(yè)所得稅6000多。我可以先暫估成本,今年然后1月份開(kāi)點(diǎn)成本票抵消嗎
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報(bào)了企業(yè)所得稅,1月份收到購(gòu)貨方開(kāi)來(lái)的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
老師 我有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn) 我們是小規(guī)模企業(yè) 3月份成立的 之前季度報(bào)稅都是暫估成本了 那今年最后一個(gè)季度假如還是沒(méi)有成本 但是可能有2萬(wàn)的收入 就得交稅吧 都交什么稅呢 那之前是一個(gè)季度暫估 然后再?zèng)_銷 那假如最后一個(gè)季度要是交稅 之前沖銷的需要交稅嗎
你好。有個(gè)公司一直0申報(bào),最近才接過(guò)來(lái)代賬,發(fā)現(xiàn)他好多開(kāi)票收入,2020年~2022年都需要繳納企業(yè)所得稅,我可以直接暫估成本到2023年再一起繳納企業(yè)所得稅嗎,有什么影響
你好,有個(gè)公司一直0申報(bào),最近才接過(guò)來(lái)代理記賬,才發(fā)現(xiàn)2020年~2022年有開(kāi)具發(fā)票,并且成本不夠,需要繳納企業(yè)所得稅,2020~2022年對(duì)公賬戶有轉(zhuǎn)賬記錄(有供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的),可以先暫估成本到2024年,然后要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票,再繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一般內(nèi)資非上市企業(yè),分紅前先彌補(bǔ)以前年度虧損、計(jì)提了10%的法定盈余公積,那剩余的未分配利潤(rùn)是不是就是屬于可供投資者分配的利潤(rùn)了?
咨詢一下,公司承接了個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目,實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)項(xiàng)目,這種采購(gòu)進(jìn)來(lái)的東西是做到庫(kù)存商品里面嗎?
去年有兩筆發(fā)票,給銷售員開(kāi)過(guò)之后過(guò)了幾個(gè)月他忘了,導(dǎo)致重復(fù)開(kāi)票了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?怎么做賬,謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 如果我月底收到 繳費(fèi)通知單 本月的水電費(fèi) 一定要按日期記賬憑證嗎 還是月底之前 記賬應(yīng)付賬款就行
老師,問(wèn)下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)云開(kāi)票產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)上月計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)金支付了,然后沒(méi)有抵減增值稅應(yīng)納稅額,下月申報(bào)的時(shí)候可以抵減嗎
請(qǐng)問(wèn)新版代開(kāi)個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票會(huì)顯示,或者看得出來(lái)應(yīng)稅服務(wù)地選擇了哪里嗎
老師,公司在銀行貸款,銀行開(kāi)具利益發(fā)票,為什么金額和賬上沒(méi)有不一致,老是少開(kāi)
廚房設(shè)備折舊的殘值率是多少
老師,所得稅匯算申報(bào)表里個(gè)稅的金額要交嗎
會(huì)不會(huì)不符合規(guī)定,企業(yè)所得稅不是按照年度統(tǒng)計(jì)嗎,跨年的合規(guī)不
匯算之前,只要取得了發(fā)票,都可以抵扣的,前提是2022年的業(yè)務(wù),企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬的。