你好,同學(xué), 年底就是明細(xì)科目全部轉(zhuǎn)出,最后只留未交增值稅科目余額
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收房款應(yīng)每月預(yù)繳增值稅,我們到年底12月一次性結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,賬上還有應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問12月份應(yīng)交增值稅是多少?計(jì)算邏輯是什么?
這個(gè)月我們做了營(yíng)業(yè)收入1千800多萬,銷項(xiàng)稅額是160多萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是40多萬,銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額以后的交120多萬的增值稅。企業(yè)用每個(gè)月預(yù)交的增值稅低掉了120萬,我是這么做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的,,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額160萬,貸;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅160萬,借;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅40萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額40萬,借;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬,貸_應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_預(yù)交增值稅120萬 。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不對(duì)。
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在是房地產(chǎn)的預(yù)售階段,每個(gè)月有預(yù)售收入,我們需要按照預(yù)售收入預(yù)繳增值稅,我們預(yù)繳增值稅的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅科目,一直掛在這里嗎?月底的時(shí)候要不要給它用哪個(gè)科目平一下呢?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
不懂,能具體一點(diǎn)嗎? 哪個(gè)科目轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
你把所有的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng),預(yù)繳增值稅這些明細(xì)科目都給他轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目。
所有一整年的都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有以前年度的也沒結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅哦 這種子對(duì)嗎?
就是你每個(gè)月的時(shí)候,你需要把你應(yīng)該交的增值稅轉(zhuǎn)到那個(gè)未交增值稅這個(gè)科目。
然后每年結(jié)束的時(shí)候,需要把其他的明細(xì)科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目。