你好;? ?你 年應(yīng)納稅所得額 22年合計是103萬嗎 ? 那你符合小微嗎??
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認(rèn)定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進(jìn)項比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項,本題收入需要調(diào)增多少
老師你好,想咨詢一下我們公司是小規(guī)模企業(yè),去年年底收了400多萬掛在預(yù)收賬款還沒有開票和報稅,今年上半年又收了300萬,這個項目總共收了700多萬了,這個項目成本票有75%,利潤是25%,怎么操作可以合理避稅呢?
老師你好,我們12月登記為一般納稅人,12月開了400多萬的發(fā)票,抵扣進(jìn)項稅額后現(xiàn)在增值稅有14萬多,請問我們的附加稅可以享受六稅兩費里的減半征收嗎?2021年的匯算清繳是小型微利企業(yè),再就是印花稅是否也享受減半呢?
老師,我們是科技型公司 一般納稅人,年收入400多萬,企稅應(yīng)該怎么交好,我們現(xiàn)在又很多進(jìn)項發(fā)票未任認(rèn)證的,目前利潤103萬,想問一下行業(yè)稅負(fù)還有大概繳納多少企稅好?
行政單位專項資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
是啊 屬于
你好;? ?屬于的話 ;? ?100*2.5%%2B(103-100)*5%來報所得稅的?