你好,在自然人電子稅務局采集人員信息,把股東信息需要填寫進去,然后在生產(chǎn)經(jīng)營所得最上方有一個生產(chǎn)經(jīng)營打開,然后在這里面有一個預繳申報,查賬征稅的,根據(jù)利潤表年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額填寫就可以的。
合伙企業(yè)年度經(jīng)營所得怎么申報
老師,普通合伙企業(yè)經(jīng)營所得稅怎么申報
老師您好 請問企業(yè)是獨立合伙人 報經(jīng)營所得 在哪里申報呀
老師,合伙企業(yè)怎么申報經(jīng)營所得呀
有限合伙企業(yè),合伙人都是公司,怎么申報經(jīng)營所得,用誰申報
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
老師,麻煩問下,勞務派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務費并開相應發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
這個成本費用是你的收入減去利潤總額之后。
表格上面也有養(yǎng)老醫(yī)療保險什么的,需要填寫嗎
還是給法人申報個稅的時候填寫了就可以
好,在匯算清繳的時候可以填寫。
你現(xiàn)在可以填寫,但是抵扣不了,匯算清繳的時候可以抵扣。
好的,合伙企業(yè),是不是每個合伙人每個月都要申報個稅,然后季度再給每個合伙人申報經(jīng)營所得個稅呀
你好是的,是這么做的。
然后經(jīng)營所得是按照季度利潤表申報每位股東的經(jīng)營所得嗎
你好,是本年累計的里面的利潤。
利潤表里面的嗎
老師,我申報了經(jīng)營所得,然后為什么還是待申報狀態(tài)呀
你好,你沒有申報成功的吧。
你是不是光保存了。
點了提交申報,查看了申報記錄,然后是申報成功了
老師,我看我申報經(jīng)營所得的時候沒有填寫股東持有比例哇?這個可以嗎
只要申報成功了就可以的。
老師,我看我申報經(jīng)營所得的時候沒有填寫股東持有比例哇?這個可以嗎
不可以的,必須都有的。
那現(xiàn)在么有,我應該怎么做
你好 采集信息里面沒有填寫
采集信息里面沒有填寫,而且我查看了以前的經(jīng)營所得申報,都是0申報,老師說要根據(jù)利潤表申報
對的,是的,需要根據(jù)利潤表來申報,之前沒有填寫的,你需要補上。
根據(jù)什么補充哇,根據(jù)合伙協(xié)議填寫股東信息嗎
章程里面有股東信息,填寫他的出資信息