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支付別的公司的貨款,麻煩老師幫我看看這個(gè)賬做得對不對 借:其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 如果是和別的公司的往來是否也能這樣記賬??

2023-01-09 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 10:59

你好 是借方用應(yīng)付賬款才對?

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快賬用戶5097 追問 2023-01-09 11:02

那如果不是貨款而是往來呢?這樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:07

你好是的這樣是對的?

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快賬用戶5097 追問 2023-01-09 11:10

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:16

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?

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你好 是借方用應(yīng)付賬款才對?
2023-01-09
?你好 意思是同一個(gè)公司 在你們公司下面有兩個(gè)明細(xì)科目? 。那么你就做對沖 。 借其他應(yīng)付款 -A公司 貸 其他應(yīng)收款-A公司 。 對沖科目即可? ?可以對沖? 。分錄是可以這樣來掛 年末做一個(gè)對沖分錄處理即可。? ??
2020-11-25
同學(xué),你好 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款 對公支付,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 這個(gè)是往來款
2023-04-29
同學(xué)你好 這樣是可以的哦
2020-11-25
同學(xué),你好,200的處理沒問題,銀行對不上再看下明細(xì)
2021-01-18
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