你好 是借方用應(yīng)付賬款才對?
比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款,又有其他應(yīng)付款,那年底能否對沖??因?yàn)橘~上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-A公司;支付往來款,借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目
老師你好!麻煩你幫我看看這個(gè)200是我們老總自己拿錢存入賬戶的,我做憑證:借銀行存款200,代其他應(yīng)付款對嗎?我做完之后和銀行存款對不上呢?
公司對公戶支付給外面?zhèn)€人的維修費(fèi),由于個(gè)人無法開發(fā)票,要記公司個(gè)人往來,公司后面再找別的發(fā)票抵個(gè)人往來,怎么做分錄? 借:其他應(yīng)收款-1 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:維修費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款1 這樣對不對?
支付別的公司的貨款,麻煩老師幫我看看這個(gè)賬做得對不對 借:其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 如果是和別的公司的往來是否也能這樣記賬??
老師你好,老板看看公司是否賺錢?用銀行存款+應(yīng)收賬款+固定資產(chǎn)+存貨-應(yīng)付賬款-投資其他公司的款這樣算對嗎
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
那如果不是貨款而是往來呢?這樣做對嗎?
你好是的這樣是對的?
明白了,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?