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您好,老師!我想請教您一個(gè)問題,我們是收支兩條線的景區(qū),如果我們把營業(yè)收入上交財(cái)政局時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么樣做比較合適呢?

2023-01-09 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 09:58

你好;? ?比如說: 事業(yè)單位上繳財(cái)政款會(huì)計(jì)分錄 1、財(cái)政直接支付方式下,行政單位根據(jù)收到的財(cái)政直接支付入賬通知書及相關(guān)原始憑證,借記經(jīng)費(fèi)支出科目,貸記財(cái)政撥款收入科目. 2、年末,行政單位根據(jù)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額,借記財(cái)政應(yīng)返還額度--財(cái)政直接支付科目,貸記財(cái)政撥款收入科目. 3、下一年度使用上年末未用完的額度時(shí),借記經(jīng)費(fèi)支出,貸記財(cái)政應(yīng)返還額度--財(cái)政直接支付. 附屬單位繳款(總帳)帳戶,核算事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定交來的款項(xiàng),余額一般在貸方,反映附屬單位繳款累計(jì)數(shù).應(yīng)按交款單位設(shè)置明細(xì)帳.. ①收到款項(xiàng)時(shí),借:銀行存款, 貸:附屬單位繳款 ②發(fā)生退回時(shí),借:附屬單位繳款, 貸:銀行存款 ③年終,應(yīng)將附屬單位繳款貸方余額全部轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目應(yīng)無余額. 借:附屬單位繳款, 貸:事業(yè)結(jié)余

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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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