你好 需要阿,要繳納增值稅的 適用的
小規(guī)模納稅人,如果收入是出租房屋的租金,季度收入不超過(guò)30萬(wàn),可以免征增值稅及附加稅嗎?印花稅和所得稅和房產(chǎn)稅還是要繳納吧?
老師好!小規(guī)模納稅人每個(gè)季度未超過(guò)銷(xiāo)售金額45萬(wàn),免繳增值稅的金額年底匯算清繳是需要調(diào)增繳納所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人出租房屋收入,實(shí)用5%的稅率,季度不超45萬(wàn),可以免征增值稅嗎?政策文件號(hào)是多少
老師你好,2022.4.1以后小規(guī)模納稅人季銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)要繳納增值稅嗎
老師,小規(guī)模納稅人向個(gè)人出租房屋獲得的收入是否要繳納增值稅?適用季銷(xiāo)售額45萬(wàn)以下免稅嗎?
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?