你好,不需要的 小規(guī)模,他抵扣不了的直接加稅合計(jì)做
請(qǐng)問(wèn) 一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了,1、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 有數(shù),這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn),借貸是什么?2、小規(guī)模之后,回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)成本票,還需要借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 嗎?3、還需要什么賬務(wù)處理嗎??
小規(guī)模不需要進(jìn)項(xiàng)票,那成本如何做。
小規(guī)模納稅人主營(yíng)業(yè)務(wù)成本收到發(fā)票,做分錄的時(shí)候需要單獨(dú)列出借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎?還是直接價(jià)稅合計(jì)
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)票做分錄要不要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,還是說(shuō)直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款就可以?
小規(guī)模做賬,成本票(進(jìn)項(xiàng)票)需要記應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷(xiāo)征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷(xiāo),賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱(chēng)年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快