這個(gè)是按照不含增值稅的金額計(jì)算你的營業(yè)收入的。
你好,請問每季度開發(fā)票的額度是以實(shí)際銷售金額為準(zhǔn),還是以銷項(xiàng)正數(shù)金額為準(zhǔn)
購銷合同中簽訂了數(shù)量和金額,但同時(shí)注明以實(shí)際用量為準(zhǔn),這種情況是按合同金額還是開票金額計(jì)算印花稅?
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是含稅金額還是不含稅金額?我的合同中既有含稅金額,還有不含稅金額,還有稅額,應(yīng)該以哪個(gè)金額為準(zhǔn)?
請問,比如簽了一個(gè)1100萬的合同,但是是按每月結(jié)算金額為準(zhǔn),再按結(jié)算金額開票,請問,是按每月結(jié)算金額申報(bào)印花,還是按合同金額了
請問算營收是按含稅金額還是未稅金額。是以合同為準(zhǔn)還是以開的發(fā)票為準(zhǔn)呀
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎