嗯嗯,可以的,沒問題的
老師你好!集體飯?zhí)冒裕路咒浭且鰞刹絾???)計提,借管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費,(2)支付時,借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費,貸現(xiàn)金,對嗎?想問,直接做一步,借管理費用-福利費,貸現(xiàn)金,可以嗎?
老師:你好,請教一下,12月份可以先計提福利費,等到1月份再發(fā)放嗎? 借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 可以這樣操作嗎?
老師好,請教一下,員工食堂購菜及食堂用品放在應(yīng)付職工薪酬--職工福利費。每月末,我都是按計提:管理費用--職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費;2、支付菜金及其他用品時:借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費 貸:現(xiàn)金。可以吧
職工福利費,職工教育經(jīng)費和工會經(jīng)費,是實際發(fā)生:借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費等 貸:銀行存款,月末再計提:借:管理費用—職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費等嗎
您好老師,計提1到6月的職工福利費,是 借:管理費用一職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
請問老師,甲單位賬面其他應(yīng)收款,有很大的金額接近3000萬元,有的很多年了,一直掛著,請問老師,這個有什么稅收風險么?對方都是企業(yè)的。
老師 2018年發(fā)生的業(yè)務(wù) 公司向客戶支付貨款 沒要發(fā)票 貨物已經(jīng)采購進來了 也沒做賬 預(yù)付款一直掛著 這種業(yè)務(wù)要怎么處理
老師,計提壞賬準備,本期結(jié)轉(zhuǎn)損益時,信用減值損失需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 租場地費應(yīng)該怎么開票?稅目是什么?
請問老師,單位給汽車上的交強險需要申報印花稅么?
匯算清繳固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細版中本年折舊、攤銷額是填寫本年發(fā)生額嗎
企業(yè)出租不動產(chǎn),租賃期是1月1日到12月月末。 每年3月份一次性收取全年租金。 那么企業(yè)所得稅確認收入是一次性全額確認到一季度里還是按各季度均勻分配呢?
匯算清繳的資產(chǎn)原值是填寫期末余額嗎?
請問商貿(mào)公司的毛利率是多少范圍的?員工工資的成本占比是多少的