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請問老師2021年少結(jié)轉(zhuǎn)的成本2022年怎么處理呢

2023-01-06 13:22
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 13:23

借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶4932 追問 2023-01-06 14:19

老師現(xiàn)在以前年度損益在利潤分配未分配利潤科目下面 也是一樣的嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-06 14:20

你好,以前年度損益調(diào)整是一級(jí)科目,如果你沒有這個(gè)科目,用利潤分配未分配利潤來代替。

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借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
2023-01-06
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-01-10
你好,那你在2021年12月底還能做進(jìn)去嗎?
2023-03-17
上午好啊,您不更正2022年年度所得稅匯算清繳的話,就是把這個(gè)計(jì)在2023年成本費(fèi)用(金額大是不行的) 把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到本月完工產(chǎn)品中 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-水電費(fèi) (咱是生產(chǎn)企業(yè)么,因?yàn)槟f未結(jié)轉(zhuǎn)成本,我按制造業(yè)的分錄)
2023-04-30
借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的, 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
2022-05-18
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