你好 余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里
以前應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),怎么調(diào)整,這個(gè)科目下的三級(jí)科目如進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅等都有余額,應(yīng)該怎么做調(diào)整呢
年末增值稅明細(xì)科目有余額都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)科目如何使用?該科目借方余額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30,這個(gè)三級(jí)科目有余額正常嗎?不是應(yīng)交增值稅科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)科目嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)下的增值稅相關(guān)明細(xì)科目應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
但是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里后,未交增值稅余額就與實(shí)際未交增值稅合計(jì)不相符了,那應(yīng)該怎么辦呢
需要對(duì)應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目一一核對(duì) 找出是不一致的具體原因
沒(méi)核對(duì)出來(lái)……就差了1000多塊錢(qián)