借:原材料?80400?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)10400,??貸:銀行存款90800
購進甲材料一批,價款80000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅款10400元,對方墊付運雜費400元(上月已預付材料款100000元),材料已驗收入庫,結轉材料采購成本。
從南方工廠購入原材料,買價80000元,增值稅進項稅額10400元,運雜費400元,入庫前的整理挑選費用200元,以銀行存款支付,材料驗收入庫。
4月3日企業(yè)購進甲材料一批,價款80000元,增值稅進項稅額10400元,運雜費400元,材料已驗收入庫,款項用銀行存款支付。
4月3日企業(yè)購進甲材料一批,價款80000元,增值稅進項稅額10400元,運雜費400元,材料已驗收入庫,款項用銀行存款支付。
公司購進甲材料一批,價款80000元,增值稅進項稅額10400元,對方墊付運雜費400元(上月已預付材料款100000元),余款以現金形式退回,材料以驗收入庫,結轉材料采購成本
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現,產生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務報表數據不太對,匯算清繳年度財務報表是對的,還需要更正去年季度財務報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設計服務。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方沒有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數據???也就是說,在往期的報表是成本要調減5萬,相當于利潤就要調增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現在的數據填進去的話,那么我的意思是,如果說現在更改往期的數據的話,是用這個調整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數的話,那么已經抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現在按正確的數據報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現在更正要打報告,所以要根據數據進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數據要占實際補繳的時候,這個數據如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務收入按什么設置明細科目