嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
老師,我公司12月開(kāi)出發(fā)票60萬(wàn)左右,但是收到了100萬(wàn)左右的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是之前我公司的賬上盈利太多,這次我可以把這100萬(wàn)都抵扣嗎?這樣的的進(jìn)項(xiàng)就多了,這樣可以嗎?
老師,我們新公司才營(yíng)業(yè),本月銷項(xiàng)1萬(wàn)多,但是進(jìn)項(xiàng)是一張大額,?5萬(wàn)多,我可以把5萬(wàn)多發(fā)票本月認(rèn)證嗎?多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)下個(gè)月繼續(xù)抵,這樣可以嗎?
我現(xiàn)在的公司是一般納稅人,連續(xù)三個(gè)月,每個(gè)月都有100多萬(wàn)的銷售收入,可是進(jìn)公戶的只有十多萬(wàn),其他的都進(jìn)了支付寶,微信等私戶,每個(gè)月開(kāi)票也就十萬(wàn)左右,這樣做合法嗎?
老師好,我們公司2023.01-2823.08的進(jìn)賬專票都沒(méi)有抵扣過(guò),我現(xiàn)在要申報(bào)10月增值稅,銷項(xiàng)稅額1萬(wàn)左右,那我1月-8月的成本票都用來(lái)抵扣10月的銷項(xiàng)稅可以嗎?可以這樣操作嗎
老師,我們發(fā)票額度是1600萬(wàn),開(kāi)票項(xiàng)目為6%服務(wù)費(fèi)專票,之前開(kāi)票都是單張100萬(wàn)以下,已開(kāi)具多張99萬(wàn)左右的發(fā)票,這次可以開(kāi)一張110萬(wàn)的發(fā)票嗎,單張發(fā)票開(kāi)100萬(wàn)以上可以嗎,會(huì)引起預(yù)警嗎
請(qǐng)問(wèn)如何做年中預(yù)算調(diào)整
你好老師,我想問(wèn)一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道開(kāi)支和收到的錢,要怎么算呢?
紅色這里稅費(fèi)。不是委托方給受托方開(kāi)發(fā)票嗎。這里為啥不用銷項(xiàng)稅呢。?
憑證1—2月訂一起,3—5月訂一起,這樣屬于正常的嗎
你好,今年中級(jí)報(bào)考信息采集怎么調(diào)寫?沒(méi)有從事會(huì)計(jì)工作
請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局里非稅收入通用申報(bào)中石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
請(qǐng)問(wèn)石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
公司實(shí)繳資本后需要備案嗎?如果不需要的話,還需要其他什么操作嗎
公司地址變更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金灣區(qū)同區(qū)變更流程,變更后稅務(wù)&銀行如何變更,變更后需要修改章程嗎
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳納增值稅嗎
那這樣,我們12月的就不用交增值稅了?而且還有多?這種情況下報(bào)增值稅報(bào)表,會(huì)不會(huì)報(bào)不了?
或者是我可以做這些費(fèi)用,但是先不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
不管是否交稅都要申報(bào)增值稅
好的,但是我是想交一點(diǎn)增值稅,在全部抵扣的情況下又把它這100多萬(wàn)做成本,這種情況下可以嗎?
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
那怎么操作呢?就是我抵扣時(shí)少勾選 一些,但是在做賬時(shí)可以全部都做進(jìn)成本,把沒(méi)勾的進(jìn)項(xiàng)票做賬時(shí)做成待抵扣?
嗯嗯,就按你的思路做就是
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!