嗯嗯,可以的,沒問題的

企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
那這樣,我們12月的就不用交增值稅了?而且還有多?這種情況下報增值稅報表,會不會報不了?
或者是我可以做這些費用,但是先不抵扣進項稅嗎?
不管是否交稅都要申報增值稅
好的,但是我是想交一點增值稅,在全部抵扣的情況下又把它這100多萬做成本,這種情況下可以嗎?
可以的,沒問題的哈
那怎么操作呢?就是我抵扣時少勾選 一些,但是在做賬時可以全部都做進成本,把沒勾的進項票做賬時做成待抵扣?
嗯嗯,就按你的思路做就是
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!