銷售成本是按實(shí)際的銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師請(qǐng)問(wèn)一下,餐飲行業(yè)金蝶軟件里進(jìn)銷存,我們每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本,看哪里的數(shù)據(jù)。材料成本匯總表,還是生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表,還是另外其他表里?
請(qǐng)問(wèn),材料按不含稅價(jià)暫估入庫(kù),生產(chǎn)是按這個(gè)價(jià)領(lǐng)料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,銷售時(shí)按當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,但由于資金問(wèn)題,銷售時(shí)賣一單,要按當(dāng)時(shí)暫估入庫(kù)時(shí)金額加上從材料入庫(kù)至銷售當(dāng)日的利息供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票給我,以致利息未進(jìn)入材料領(lǐng)用時(shí)的生產(chǎn)成本,老師這利息產(chǎn)生的成本如何處理?
會(huì)計(jì)小白提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)老師,我司是商貿(mào)批發(fā),月末的庫(kù)存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)是按照當(dāng)月實(shí)際發(fā)給客戶的產(chǎn)品數(shù)量核算進(jìn)價(jià)成本還是按照當(dāng)月收到的廠家開(kāi)的發(fā)票額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本? 我司是這樣:比如本月實(shí)際發(fā)給客戶(銷售)是10000件產(chǎn)品,但是有的客戶當(dāng)月不需要發(fā)票就不給開(kāi)了,實(shí)際開(kāi)票只開(kāi)了1000件。我要根據(jù)當(dāng)月銷售額來(lái)申請(qǐng)廠家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我要怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)料 跟 在產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn) 一般按銷售的多少比例結(jié)呢? 第二個(gè),生產(chǎn)領(lǐng)料的 貸原材料 科目,材料名字怎么來(lái),需要先有產(chǎn)品的配件明細(xì)表,然后先算好當(dāng)月銷售的數(shù)量,再這樣弄嗎?
老師,廠里每個(gè)月有銷售軟件,能確定當(dāng)月的生產(chǎn)數(shù)量和金額,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)原材料的時(shí)候,我是按實(shí)際的生產(chǎn)量結(jié)轉(zhuǎn),還是按開(kāi)具銷售發(fā)票的金額結(jié)轉(zhuǎn)原材料?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
老師,每月計(jì)提增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)是不是不計(jì)提?等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)再做計(jì)提憑證?
是的,就是那樣操作的
老師,工廠開(kāi)業(yè)時(shí)有兩個(gè)月時(shí)間,只領(lǐng)原材料,沒(méi)有開(kāi)票銷售收入,那還需要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎?
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到庫(kù)存商品的
老師,那我結(jié)轉(zhuǎn)了成本后,沒(méi)有銷售收入,成本加人工費(fèi)用是20多萬(wàn)了負(fù)數(shù)了,做不做無(wú)票收入還是其他的分錄處理呢
沒(méi)有收入不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。只結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品