同學(xué)您好,貨到票可做暫估的,業(yè)務(wù)真實(shí),匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
2022年年底有些費(fèi)用已經(jīng)付了款,發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)回來(lái)。如果發(fā)票在匯算清繳開(kāi)回來(lái)都可以入成本。問(wèn)一下老師,我入成本的月份,應(yīng)該是入2022年,還是2023年呢
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年12月已經(jīng)付款,但是發(fā)票到2023年1月才開(kāi),2022年度匯算清繳的時(shí)候,2023年1月開(kāi)的發(fā)票能做2022年的稅前扣除嗎
2022.12月支付的貨款,但是對(duì)方2022年沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,2023年在開(kāi)發(fā)票,那2022年支付的貨款可以作為成本嗎?
2022年沒(méi)有預(yù)付款,2023年1月份開(kāi)發(fā)票,可以算是2022年的成本嗎?
2022年取得的成本發(fā)票,2023年有開(kāi)票收入,可以拿2022年的成本發(fā)票作為2023年成本嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
那2022年說(shuō)不是要暫估入庫(kù)
同學(xué)您好,是要提前暫估才行
分錄怎么做?
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款