你好,你們單位主營(yíng)是什么的?
老師,我有個(gè)更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個(gè)文化傳媒企業(yè),19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時(shí)有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費(fèi)用了,成本為0,但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒全回來,需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
老師請(qǐng)問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢?
小規(guī)模納稅人 房地產(chǎn)中介公司 1收入主要是和別的中介公司合作收取客戶傭金,2成本是收取的傭金會(huì)分不固定金額給各合作公司,3收入和成本主要通過第三方平臺(tái)進(jìn)行分配,后每半月提現(xiàn)一次至對(duì)公賬戶,4大部分收入未開票,與合作公司三個(gè)月左右互開一次發(fā)票,請(qǐng)問 因每日收取的傭金還有支付的服務(wù)費(fèi)太零碎,直接根據(jù)每次提現(xiàn)至對(duì)公賬戶的金額入預(yù)收賬款,待開具發(fā)票后再轉(zhuǎn)收入和成本,到年底發(fā)票開具完后剩余沒有發(fā)票部分轉(zhuǎn)無票收入繳納稅費(fèi)可以嗎?這么做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問老師,22年4季度成本大于收入太多,能直接把多余的成本票不入賬嗎,不入賬有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,還是說做一部分暫估收入來平衡收支,哪個(gè)比較好一些,如果暫估收入是不是需要蓋章資料來佐證才能入賬,這是必要條件嗎
請(qǐng)問老師,1季度季報(bào)時(shí),成本費(fèi)用大于收入比較多,可以把一部分將要開劇發(fā)票的收入暫估入賬吧,會(huì)在2季度開票,這部分暫估的收入實(shí)際已經(jīng)收款,只是沒給對(duì)方開票,在暫估時(shí)還需要憑據(jù)類似結(jié)算單一類的才能入賬嗎,不附憑據(jù)直接暫估可以嗎
老師,請(qǐng)問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
老師,我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
這些成本你有沒有多做的?
也有一部分是多開的,退票沒退成,我們是通信服務(wù)行業(yè),就是做現(xiàn)代服務(wù)那些,也有一部分是真實(shí)收入但對(duì)方要求23年1季度再開收入票,所以成本多了
那多開的那一部分你就不用做賬。
請(qǐng)問那些多的成本費(fèi)用直接不做賬有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,不是說現(xiàn)在稅務(wù)后臺(tái)數(shù)據(jù)都是透明的,能監(jiān)控到企業(yè)數(shù)據(jù)平衡么
好,你多做了有風(fēng)險(xiǎn),如果你少做了沒有風(fēng)險(xiǎn)的,本來不屬于你單位的業(yè)務(wù),你做進(jìn)去,這不就是多抵扣了所得稅有風(fēng)險(xiǎn)。
好的,那真實(shí)的那一部分成本呢,本來說4季度開票,后來對(duì)方說改23年1季度,成本又提前準(zhǔn)備了
實(shí)際業(yè)務(wù)成本的那一部分,如果再大于收入的話,你放到管理費(fèi)用里面一部分。
放管理費(fèi)用可能有點(diǎn)牽強(qiáng),是和銷項(xiàng)一個(gè)科目,是技術(shù)服務(wù)費(fèi)
你好,這個(gè)你就自己設(shè)置就可以。
那對(duì)于暫估收入這個(gè)老師不支持嗎,還是建議融到成本費(fèi)用里面是嗎
如果你暫估收入的話,你增值稅需要申報(bào)的,你跨年還開發(fā)票嗎?
23年1季度再開,應(yīng)該在4季度開的沒開,老師是說暫估了收入,增值稅也要記,但我們湖北十堰政策是小規(guī)模普票增值稅全免的
23年1季度再開的也是普票
你好,小規(guī)模如果是暫估收入的,不需要做應(yīng)交稅費(fèi)。借銀行還款或者是應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以。
需要提供佐證資料不,直接做賬務(wù)處理就行嗎,在負(fù)債表上體現(xiàn)這部分暫估收入也沒關(guān)系對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
可以直接暫估入賬嗎,需要找對(duì)方確認(rèn)蓋章嗎
你好,不用和對(duì)方蓋章的,你這個(gè)是銷售產(chǎn)品的還是提供服務(wù)的?
對(duì),你確認(rèn)你自己的就可以的。
提供服務(wù)的
提供服務(wù)的服務(wù)單或者是結(jié)算單都可以。