嗯嗯在,只有去稅局更正申報了

老師你好, 增值稅我已全申報 怎么修改,之前沒有修改過 直接點修改修改不了 需要哪里先去退出來嗎?另外再問下旅客運輸可以10%加計遞減嗎?
10月份的增值稅報錯了,現(xiàn)在已經(jīng)12月了,還能更改嗎
老師請問一下,21年11月份增值稅報表填錯了,現(xiàn)在可以改嗎?
老師,請問2021年12月份報第四季度時,報表有報錯了,但已經(jīng)提交,可以現(xiàn)在改嘛?怎么改?
老師,我的10月份個稅填寫錯了,請問怎么修改
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
改這個有必要跟專管員說嘛 老師
直接去稅務(wù)大廳更正申報就是
老師 是這樣的 有個公司10月是小規(guī)模 11月升為一般納稅人 但是年底對賬發(fā)現(xiàn)2021年2022年 支付寶收款沒做 現(xiàn)在想補上 現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了 補到現(xiàn)在 就要交增值稅 那補到10月(小規(guī)模)可以嗎
你可以補在10月更正申報