嗯嗯在,只有去稅局更正申報(bào)了
老師你好, 增值稅我已全申報(bào) 怎么修改,之前沒有修改過 直接點(diǎn)修改修改不了 需要哪里先去退出來嗎?另外再問下旅客運(yùn)輸可以10%加計(jì)遞減嗎?
10月份的增值稅報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)12月了,還能更改嗎
老師請(qǐng)問一下,21年11月份增值稅報(bào)表填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以改嗎?
老師,請(qǐng)問2021年12月份報(bào)第四季度時(shí),報(bào)表有報(bào)錯(cuò)了,但已經(jīng)提交,可以現(xiàn)在改嘛?怎么改?
老師,我的10月份個(gè)稅填寫錯(cuò)了,請(qǐng)問怎么修改
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請(qǐng)問這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
改這個(gè)有必要跟專管員說嘛 老師
直接去稅務(wù)大廳更正申報(bào)就是
老師 是這樣的 有個(gè)公司10月是小規(guī)模 11月升為一般納稅人 但是年底對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2021年2022年 支付寶收款沒做 現(xiàn)在想補(bǔ)上 現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了 補(bǔ)到現(xiàn)在 就要交增值稅 那補(bǔ)到10月(小規(guī)模)可以嗎
你可以補(bǔ)在10月更正申報(bào)