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老師,我想問下賬上原材料和庫存商品與實際相差80多萬,該怎么處理啊。

2023-01-05 11:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 11:45

你好,需要查明差異的原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理

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你好,需要查明差異的原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理
2023-01-05
你好? ? 你們? 賬上是不是沒有做賬? ?比如出庫了么有做賬 或者是需做了庫存進去了 ???
2021-02-24
您好 應(yīng)該把多結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整回來
2021-12-16
你好,是賬面材料領(lǐng)用多入賬了,實際生產(chǎn)又沒有用那么多的意思??
2022-10-11
你好,需要查明庫存商品賬實不一致的原因,才知道該如何調(diào)整的?
2021-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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