你好,是的 是一樣的。
代扣代繳個(gè)人所得稅可以在計(jì)提工資時(shí)一并計(jì)提嗎?借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資、應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
老師應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 和應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅一樣嗎 可以用一個(gè)嗎
個(gè)人所得稅可以做其他應(yīng)收款-代扣代繳嗎?還是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳股息紅利個(gè)人所得稅,不設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅—代扣代繳股息紅利個(gè)人所得稅,這樣可以嗎
老師 2025年企業(yè)所得稅一般納稅人什么時(shí)候認(rèn)定稅率是25% 現(xiàn)在資產(chǎn)總額是5000萬(wàn)了
老師,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的這個(gè)分錄自己還需要做什么分錄
老師,這個(gè)怎樣找我的開(kāi)戶行
老師,老板讓員工去培訓(xùn),然后給了培訓(xùn)時(shí)的住酒店吃飯等費(fèi)用,這個(gè)不是要寫(xiě)借款審批單嗎?借款事由寫(xiě)什么呢?(不是培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)報(bào)名的費(fèi)用公司已經(jīng)交了)
老師,養(yǎng)老服務(wù)院的扶貧款放屬于營(yíng)業(yè)外在那個(gè)科目中
對(duì)公支付的公司和發(fā)票的公司名可以嗎?之前對(duì)公有交易未開(kāi)票,后面那家公司沒(méi)了
收匯的時(shí)候,有的水單會(huì)顯示扣除的手續(xù)費(fèi),有的錢扣了不顯示,這個(gè)做賬的話分別怎么做?
老師,為了促銷,業(yè)務(wù)員拿公司A產(chǎn)品103件出去綁定其它產(chǎn)品銷售,這樣我們可以把103件的A產(chǎn)品直接做銷售費(fèi)用嗎?
老師,我們是小私企,老板的親戚多,像跑業(yè)務(wù)都是老板娘帶著自己的親戚跑的,這基本是不會(huì)請(qǐng)外人的,老師,覺(jué)得心理有點(diǎn)不平衡
你好我想咨詢一下差額開(kāi)票的綜合稅率是多少
老師現(xiàn)在我們這個(gè)科目有余額 怎么辦
你好,在借方還是貸方的?
借方老師
那你們單位是多交了借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)
老師不是多交了 是在做工資時(shí)候他們沒(méi)單獨(dú)吧應(yīng)交稅費(fèi)提出來(lái) 這樣怎么處理
你好,你沒(méi)有從工資里扣除,這個(gè)是你們單位承擔(dān)了。
如果你少計(jì)提了的話,你工資申報(bào)的多少,你是不是按照你工資計(jì)提的來(lái)申報(bào)的。
不是公司承擔(dān)了老師 是員工承擔(dān)了 只是做賬時(shí)候沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)這個(gè)
你好,那你們能從工資里扣除嗎?比如你計(jì)齊了100的工資,你給他申報(bào)的是不是也是100?如果是的話,你就是多發(fā)了工資,少計(jì)提了 你不是少做了 少做了的話,你申報(bào)的和你計(jì)提的工資不一致 在想下
老師我們用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后現(xiàn)在審計(jì)說(shuō)讓調(diào)成代扣代繳
可以的,二級(jí)科目可以修改的個(gè)稅一般都是個(gè)人繳納的,沒(méi)有企業(yè)繳納個(gè)稅的。
老師那以前的怎么調(diào)呀 就是把二級(jí)科目改成嗎 還是需要怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳個(gè)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
好的老師 老師那這樣代扣代繳不是又有余額了嗎
老師我把代扣代繳這個(gè)做成營(yíng)業(yè)外支出可以嗎
可以的可以這么做的。