您好 借:銀行存款 700 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -700? 應(yīng)該這樣寫利息收入分錄 貸:本年利潤 700 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -700 本年利潤T型賬戶的時(shí)候變成余額在貸方了表示盈利700元 是的
9月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 9月20日收到第三季度利息 0.76元 收到利息 借:銀行存款 0.76 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.76 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益: 借:本年利潤 -0.76 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.76 這樣對(duì)嗎?
9月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 9月20日收到第三季度利息 0.76元 收到利息 借:銀行存款 0.76 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.76 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益: 借:本年利潤 -0.76 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.76 這樣對(duì)嗎?
9月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 9月20日收到第三季度利息 0.76元 收到利息 借:銀行存款 0.76 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.76 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益: 借:本年利潤 -0.76 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.76 這樣對(duì)嗎?
9月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 9月20日收到第三季度利息 0.76元 收到利息 借:銀行存款 0.76 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.76 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益: 借:本年利潤 -0.76 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.76 這樣對(duì)嗎?
老師,新公司沒有業(yè)務(wù),只收到利息700元,借銀行存款700元,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入700元,結(jié)轉(zhuǎn)是借財(cái)務(wù)費(fèi)用700元,貸本年利潤700元這樣嗎?本年利潤T型賬戶的時(shí)候變成余額在貸方了表示盈利700元是這樣嗎
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機(jī)和裝載機(jī)是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時(shí)候收入費(fèi)用多做了,然后20年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會(huì)影響非線性資產(chǎn),然后會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)活動(dòng)表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個(gè)怎么辦呢?
老師您好,請(qǐng)問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時(shí)是個(gè)馬大哈的人,對(duì)數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個(gè)好的選擇,沒有那么精細(xì)化,不喜歡做賬,給別人做財(cái)稅咨詢
是不是計(jì)算錯(cuò)誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計(jì)算人民幣,還是按收入的第一個(gè)工作日匯率來計(jì)算人民幣,
老師,我公司有個(gè)股東另外成立了一個(gè)經(jīng)營部,但和我公司沒關(guān)系,但這個(gè)人又是我們公司股東,那我們?cè)趺春退魂P(guān)聯(lián)
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老師,你這樣是合成一筆寫了嗎,上面兩個(gè)是借
兩筆 分錄 是一正一負(fù)數(shù)
那豈不是借貸不相等了
借方是0 貸方也是0啊 怎么不相等?
老師,我明白了
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈
謝謝老師。
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!