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老師,22年10至12月利潤產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,需要在22年12月計(jì)提所得稅費(fèi)用體現(xiàn)?

2023-01-04 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-01-04 19:42

您好,計(jì)提所得稅費(fèi)用是累計(jì)數(shù),即合計(jì)應(yīng)計(jì)提減去累計(jì)已計(jì)提

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快賬用戶3962 追問 2023-01-04 19:47

老師能具體說一下?不太明白,1至9月沒有產(chǎn)生所得稅費(fèi)用,前面用虧損在彌補(bǔ)

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齊紅老師 解答 2023-01-04 20:05

您好,那您需要看您當(dāng)年累計(jì)應(yīng)納稅所得額-以前虧損的,乘以適用稅率

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您好,計(jì)提所得稅費(fèi)用是累計(jì)數(shù),即合計(jì)應(yīng)計(jì)提減去累計(jì)已計(jì)提
2023-01-04
現(xiàn)在做22年工商年報,要寫這個所得稅費(fèi)用
2023-05-08
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
2023-04-17
你好,對的是的,借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅
2022-04-11
可以的,可以這么做的。
2023-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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