您好,計(jì)提所得稅費(fèi)用是累計(jì)數(shù),即合計(jì)應(yīng)計(jì)提減去累計(jì)已計(jì)提
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報季度企業(yè)所得稅的時候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,22年10至12月利潤產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,需要在22年12月計(jì)提所得稅費(fèi)用體現(xiàn)?
老師好,我們是建筑行業(yè)22年全年所得稅都是負(fù)數(shù),12月底我不用計(jì)提所得稅分錄了吧?本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,請問下,我們幼兒園委托公辦,稅務(wù)登記后,22年12月首次申報增值稅和企業(yè)所得稅,截止到22年12月利潤總額是-1238311.47。23年4月要申報1-3月增值稅和企業(yè)所得稅,23年累計(jì)利潤是13萬。請問我們幼兒園是不是還有22年的那個-1238311.47利潤可以彌虧?
老師你好,現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個問題想請教下就是:補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是補(bǔ)計(jì)提回22年12月份,還是說23年哪個月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個月那筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師能具體說一下?不太明白,1至9月沒有產(chǎn)生所得稅費(fèi)用,前面用虧損在彌補(bǔ)
您好,那您需要看您當(dāng)年累計(jì)應(yīng)納稅所得額-以前虧損的,乘以適用稅率