您好,計提所得稅費用是累計數(shù),即合計應(yīng)計提減去累計已計提
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報季度企業(yè)所得稅的時候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,22年10至12月利潤產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,需要在22年12月計提所得稅費用體現(xiàn)?
老師好,我們是建筑行業(yè)22年全年所得稅都是負(fù)數(shù),12月底我不用計提所得稅分錄了吧?本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,請問下,我們幼兒園委托公辦,稅務(wù)登記后,22年12月首次申報增值稅和企業(yè)所得稅,截止到22年12月利潤總額是-1238311.47。23年4月要申報1-3月增值稅和企業(yè)所得稅,23年累計利潤是13萬。請問我們幼兒園是不是還有22年的那個-1238311.47利潤可以彌虧?
老師你好,現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個問題想請教下就是:補繳的企業(yè)所得稅是補計提回22年12月份,還是說23年哪個月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個月那筆計提企業(yè)所得稅的分錄。
企業(yè)在什么情況下可以不給員工買社保
老師我們是個體戶如果開20萬的專票需要繳納多少錢全部稅金
小規(guī)模銷售包裝酒涉及消費稅啥的么
老師好,請問:考試的時候,電腦上怎么怎么打出來[中括號]、{大括號} 。。而且如果涉及到大括號這一步,算式復(fù)雜,怕老師懶得看。。比如:{計稅基礎(chǔ)-[原值-(原值-殘值)÷使用年限×已用年數(shù)]}×企業(yè)所得稅稅率25%=遞資or遞負(fù)的余額。(小括號里是應(yīng)計折舊額)[中括號里是稅法認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該有的賬面價值]{大括號里是所得稅差異}
老師 V模式是什么,搜狗輸入法里面的
我開出去的免稅機耕費發(fā)票,開進(jìn)來9%稅率的工程服務(wù)費發(fā)票,可以作為成本嗎?這個進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
定額發(fā)票 旅客報銷用 車站報解 是什么意思
我開出去的免稅機耕費發(fā)票,開進(jìn)來9%稅率的機耕費,可以作為成本嗎?這個進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
以前年度從沒有報過城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,自查后,補交22-24年城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,這賬要怎么
我公司做蔬菜配送的,這段時間茭白上市,我有叫很多臨時工,這些人發(fā)工資是按小時計算的,這種到時候怎么做賬啊
老師能具體說一下?不太明白,1至9月沒有產(chǎn)生所得稅費用,前面用虧損在彌補
您好,那您需要看您當(dāng)年累計應(yīng)納稅所得額-以前虧損的,乘以適用稅率