同學(xué)你好 對(duì)的 去稅局預(yù)繳
老師,您好,咨詢一個(gè)建筑行業(yè)的問(wèn)題哈:跨省區(qū)的建筑項(xiàng)目,可以在項(xiàng)目所在地自主辦理報(bào)稅嗎?增值稅,個(gè)稅,企稅,還是一定要預(yù)交。電子稅務(wù)局可以開(kāi)設(shè)一個(gè)《外省跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶》可以自己在公司所在地直接預(yù)申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,自己無(wú)稅盤,二季度稅局代開(kāi)發(fā)票59400.已在稅局預(yù)交增值稅594.城建稅當(dāng)時(shí)也預(yù)交了20.79.現(xiàn)在增值稅報(bào)完了不用交稅,那自動(dòng)跳轉(zhuǎn)的附加稅申報(bào)表城建稅數(shù)據(jù)怎么填寫,怎么體現(xiàn)出我應(yīng)交20.79、預(yù)交了20.79.最后不用交稅呢?
老師,你好,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開(kāi)了一張專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過(guò)稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào),為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過(guò)的金額,我填完申報(bào)上去說(shuō)預(yù)繳稅款填報(bào)異常,比對(duì)不符?那我之前代開(kāi)專票是已經(jīng)交過(guò)的稅款該在哪里填寫呢?
老師想問(wèn)一下,二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ,預(yù)交了增值稅和附加稅,印花稅和企業(yè)所得,電子稅務(wù)局一直顯示的有一個(gè)報(bào)驗(yàn)戶,我現(xiàn)在要核銷填表填那個(gè)跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個(gè)企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600,企業(yè)所得顯示項(xiàng)目部預(yù)繳4551.68這個(gè)數(shù)
老師異地預(yù)交增值稅和附加稅,可以在網(wǎng)上預(yù)交稅款不用再去項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局大廳座預(yù)繳,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)具體步驟怎么做從開(kāi)始到最后的步驟。 第一步是不是也需要在我經(jīng)營(yíng)地的電子稅務(wù)局進(jìn)去打印跨區(qū)域涉稅市場(chǎng)報(bào)告啊
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?