核心征管就是要找稅務(wù)局處理。
我想咨詢一下,個(gè)體戶定期定額征收的,在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,顯示,該戶屬于定期定額征收,請(qǐng)通過(guò)核心征管申報(bào)是什么意思。
老師好!經(jīng)營(yíng)所得能補(bǔ)報(bào)嗎?打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局,點(diǎn)經(jīng)營(yíng)所得后提示是(當(dāng)前申報(bào)的稅款所屬期的征收方式為定期定額,請(qǐng)通過(guò)核心征管進(jìn)行申報(bào))老師這是什么意思?像這種怎么申報(bào)?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
個(gè)體按照定期定額核定征收個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,季度不超過(guò)24免征,這個(gè)季度超過(guò)了24萬(wàn),按照往期申報(bào)表上面列示稅率是5%,輸入24萬(wàn)以下收入稅額都是0,這個(gè)季度開(kāi)超了,開(kāi)了30萬(wàn),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該交多少
個(gè)體申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上個(gè)月剛開(kāi)的,是核定,填預(yù)交納稅申報(bào)上面應(yīng)該是核定的,他上面是查賬征收,不是核定, 提示請(qǐng)前往核心征管調(diào)整定期定額有效期,然后申報(bào),核心征管在哪個(gè)界面
(該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)先前往稅務(wù)大廳調(diào)整定期定額的核定信息后,再來(lái)辦理經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)表)老師,請(qǐng)問(wèn)這是不需要申報(bào)個(gè)人所得稅的意思嗎?
老師,可以提供一般納稅人報(bào)表和小規(guī)模納稅報(bào)表嗎?
樸老師進(jìn) 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開(kāi)發(fā)成本、開(kāi)發(fā)費(fèi)用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計(jì)扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時(shí)確認(rèn)的總可售建筑面積來(lái)計(jì)算,具體公式為:?jiǎn)挝唤ㄖ娣e成本費(fèi)用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開(kāi)發(fā)成本 + 開(kāi)發(fā)費(fèi)用 + 稅金及附加 + 20% 加計(jì)扣除)÷ 總可售建筑面積,計(jì)算時(shí)需先將前五項(xiàng)成本費(fèi)用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用。 有的老師這么說(shuō),麻煩幫忙看看他這說(shuō)法
請(qǐng)問(wèn)老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司經(jīng)營(yíng)地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
你別回答我的問(wèn)題哈,感覺(jué)理解你的回答有點(diǎn)問(wèn)題
核心征管就是去找稅務(wù)局,稅務(wù)局再給你按正確的核定。。你認(rèn)為我哪錯(cuò)了,你指出來(lái)也行。