你好1;? ? 是的; 就是經(jīng)營所得稅的? ;? ?增值稅和附加稅 是免稅的??
個(gè)體戶核定征收,每個(gè)季度9萬,是不是增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得都是免交的。
老師,您好,請問現(xiàn)在個(gè)體工商戶是不是季度45萬內(nèi)不用交增值稅,季度還是不超9萬免個(gè)人所得稅嗎
請問下個(gè)體工商戶 是核定的個(gè)體戶 季度超了9萬 不交增值稅 是不是需要叫經(jīng)營所得呢?還是什么水都不交不
老師,,請問個(gè)體戶現(xiàn)在還是季度不超30萬,增值稅和經(jīng)營所得都是不交的吧,超過30萬按千分之五交經(jīng)營所得吧
老師你好,請問個(gè)體工商戶,定期定額,季度不超過3萬,不用交稅。超過9萬,交經(jīng)營所得?如果季度開票15萬,是不是還要交增值稅?15萬,需要做賬報(bào)稅嗎?
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請問選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表如何填寫?
如果把23年預(yù)付的管理費(fèi)計(jì)入到其他收入中。到第2年結(jié)算管理費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬?
請問老師去年成立的公司需要做工商年報(bào)嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報(bào)收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時(shí),稅務(wù)局查到社??鄢揞~了,對方單位不配合提供證明?,F(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報(bào),這在個(gè)稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務(wù),科目應(yīng)付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請問出口退稅,進(jìn)項(xiàng)100萬貨物,賣出100萬,HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營用的短期借款利息用啥科目
銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢?
老師 增值稅申報(bào)表按照 小規(guī)模一樣申報(bào) 免稅 個(gè)體戶還有個(gè)定期定額自行申報(bào) 經(jīng)營所得 這個(gè)怎么申報(bào)啊
你好1;? ? ?按照你定額自動(dòng)報(bào)? (如果沒有超過定額; 稅務(wù)系統(tǒng)一般會(huì)自動(dòng)給你報(bào)的? )
超過了也給自動(dòng)申報(bào) 所以我需要改嘛
老師 您看下定額申報(bào)這里 我們銷售額是449823 是填在應(yīng)稅項(xiàng)里嘛
你好;超過了就得去大廳按照開票不含稅金額去報(bào)? 是的?
超了9萬 我們就要在定額申報(bào)里的個(gè)人所得稅那填在應(yīng)稅項(xiàng)哪里是嗎
?你好;? ?你 系統(tǒng)是自動(dòng)的話; 要去大廳修改下數(shù)據(jù); 你之前自動(dòng)系統(tǒng)報(bào)過了 是嗎? ?
是的 系統(tǒng)自動(dòng) 報(bào)了
去大廳改下; 你們地方跟我這邊一樣 ;? 我這邊這樣的話; 會(huì)大廳改 ;按照實(shí)際開票金額報(bào)? ?
好的 我明白了 老師 我這邊那就可以自己在電子稅務(wù)局更正
你好;? 可以的; 可以 系統(tǒng)改 但是看你系統(tǒng)是否支持哈??
支持的 老師 可以改 可以申報(bào)
你好; 那就直接改就行了。??