你好,具體的哪一個(gè)匯總的數(shù)據(jù)啊。
公司小規(guī)模納稅人,第3季度增值稅申報(bào)表主表23欄和24欄自動(dòng)帶出數(shù)字怎么處理。本季度沒有去稅務(wù)局代開過增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問本季度為什么會(huì)有本期預(yù)交稅額呢?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,本季度的增值稅申報(bào)表,預(yù)交稅款欄次,自動(dòng)出金額,本季度沒有代開發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候什么時(shí)候填寫附表二???我報(bào)稅的時(shí)候附表二自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)了
2020年小規(guī)模納稅人減至1%納稅,小規(guī)模企業(yè)第三季度只開了含稅10000萬(wàn)的普票,按要求不含稅部分為9900.99,應(yīng)納稅部分為99.01?,F(xiàn)在做報(bào)表,因?yàn)檎麄€(gè)季度沒超過30萬(wàn)銷售額,享受免增值稅政策,報(bào)表怎么填呢,還是填增值稅報(bào)表第11欄,自動(dòng)跳出來(lái)稅額為297.03,不是應(yīng)該是99.01嗎
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào)在增值稅季報(bào)里面填寫的是季度的不含稅銷售額對(duì)吧?那這個(gè)表格我填了不含稅銷售額,下面自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的應(yīng)納稅額合計(jì)不對(duì)呢?本季度代開了2000000的專票
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
我們第四季度是開票345835,不超45萬(wàn)
你好,你自己填寫在第十欄里面的。