借銀行 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤 匯算清交需要調(diào)增
老師,以前年度少記成本費用35000,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,具體怎么做分錄呢?
21年調(diào)整了20年的管理費用,通過以前年度損益進行調(diào)整,期間費用里的管理費用怎么填寫
去年中旬調(diào)整了一次以前年度損益,年底審計需要沖回一部分以前年度損益,憑證怎么做呢?以前做的是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:管理費用
補計提以前年度折舊,管理費用要通過以前年度損益調(diào)整,制造費用需要嗎?直接記到制造費用就行了吧
銀行收到以前年度計提的管理費用,要通過以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費?。棵總€月都有個稅,今天我點擊了一下預填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
我賬上的管理費用不用沖減嗎
你好,你用以前年度損益調(diào)整,就不要用管理費用了。