你好,這里填寫的是本年累計(jì)的,你看一下你利潤(rùn)表里面本年累計(jì)是多少?
填寫經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表時(shí),有營(yíng)業(yè)外收入是填寫在哪里呢?個(gè)體工商戶
老師 個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得 這里怎么填呢 收入 必須填15萬
你好老師個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得核定征收成本怎么填寫呢
老師:請(qǐng)問個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得里這個(gè)收入是填含稅還是不含稅金額
老師 小規(guī)模個(gè)體戶30萬以內(nèi)減免,記入營(yíng)業(yè)外收入,在填這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),放的哪個(gè)里面呢
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
這個(gè)個(gè)體工商戶沒有做賬老師 怎么填呢
你好,那你開發(fā)票的呢,一年是多少?
老師 前面是在大廳去報(bào)的 在電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的表格是季度定額15萬 我這個(gè)現(xiàn)在自己是不是也要填15萬呢
你好,那你現(xiàn)在是不是改成查賬征稅了,這是核定征稅的,你的銷售額是多少,實(shí)際的?
老師 第4季度就開了6404的發(fā)票 前面幾個(gè)季度累計(jì)才開8萬多 簡(jiǎn)易申報(bào)都是每個(gè)月15萬
那你填寫這個(gè)銷售額試一下,能保存了吧。
前面被罰款了500 一直未申報(bào) 現(xiàn)在自己客戶端申報(bào)一直提示要填15萬
你好,那你就填寫15萬的。
老師 收入15萬 為啥會(huì)交7500的稅呢 電子稅務(wù)局核定的15萬就不需要交呢
因?yàn)椴橘~征稅的,根據(jù)利潤(rùn)來交稅,你沒有成本費(fèi)用嗎?
老師 據(jù)實(shí)預(yù)繳和按上年應(yīng)納稅所得額預(yù)繳 這2個(gè)有區(qū)別沒得
你好,第一個(gè)是根據(jù)你當(dāng)年的利潤(rùn),第二個(gè)是根據(jù)你上一年的利潤(rùn)。
謝謝老師 我還有一個(gè)疑問老師 電子稅務(wù)局里面的申報(bào)表 定期定額15萬 征收率為0 我自己客戶端申報(bào)收入15萬 還需要填成本呢 核定的15萬 15萬是不是該免稅呢
你好,定期定額15萬給你核定的,只要不超過這個(gè)金額都不需要繳納,這個(gè)理解嗎?如果是查賬征稅的,根據(jù)你的利潤(rùn)來,利潤(rùn)總額收入減去成本費(fèi)用之后的金額來繳納,如果只要是一個(gè)正數(shù)就得交。
老師 意思是在電子稅務(wù)局可以核定15萬免稅 電子稅務(wù)局就是核定征收 為啥個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得又是查賬征收呢 而且收入必須填15萬
好,稅務(wù)局給你改了就是了,之前是定期定額,現(xiàn)在可以改成了查賬。根據(jù)利潤(rùn)交。