是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的已經(jīng)申報(bào)繳費(fèi)去稅務(wù)大廳更正

請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅采集是每個(gè)月都要做嗎?因?yàn)槲疫@邊的是注冊(cè)的新公司,上個(gè)月沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)要進(jìn)行印花說(shuō)采集,但內(nèi)容只有購(gòu)銷(xiāo)合同。那后面我公司投入實(shí)收資本后,有個(gè)資金賬簿要交印花稅,那后面能添加進(jìn)去?
老師,我們沒(méi)有核定印花稅的稅種,再那個(gè)綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào),印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報(bào)方式如果選擇按次申報(bào)是有發(fā)生的時(shí)候申報(bào),沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候不需要0申報(bào)嗎?資金賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào)
印花稅已經(jīng)申報(bào)繳費(fèi),發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)賬簿沒(méi)有采集,怎么辦,只能去稅務(wù)大廳嗎?
老師您好,第四季度印花稅有營(yíng)業(yè)賬簿填不上去,提示按季申報(bào)不能采集未做按季稅費(fèi)種認(rèn)定。這個(gè)怎么處理呢?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營(yíng)業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購(gòu)銷(xiāo)合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營(yíng)業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營(yíng)業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊(cè)那個(gè)營(yíng)業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營(yíng)業(yè)帳簿還是存在,根本沒(méi)辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開(kāi)了一個(gè)銷(xiāo)售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開(kāi)比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫(xiě),什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車(chē)間和輔助生產(chǎn)車(chē)間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購(gòu)的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒(méi)收票方和開(kāi)票方單位名稱(chēng),只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶(hù)能通過(guò)電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷(xiāo)合并,賬戶(hù)還有資金,現(xiàn)在撤銷(xiāo)單位要把賬戶(hù)資金調(diào)至上級(jí)主管部門(mén),不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
個(gè)體戶(hù)開(kāi)通社??梢宰约豪U納社保嗎
老師,報(bào)關(guān)單上的保費(fèi)有金額,實(shí)際沒(méi)支付,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理比較合適

