是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的已經(jīng)申報(bào)繳費(fèi)去稅務(wù)大廳更正
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅采集是每個(gè)月都要做嗎?因?yàn)槲疫@邊的是注冊(cè)的新公司,上個(gè)月沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)要進(jìn)行印花說(shuō)采集,但內(nèi)容只有購(gòu)銷合同。那后面我公司投入實(shí)收資本后,有個(gè)資金賬簿要交印花稅,那后面能添加進(jìn)去?
老師,我們沒(méi)有核定印花稅的稅種,再那個(gè)綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào),印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報(bào)方式如果選擇按次申報(bào)是有發(fā)生的時(shí)候申報(bào),沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候不需要0申報(bào)嗎?資金賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào)
印花稅已經(jīng)申報(bào)繳費(fèi),發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)賬簿沒(méi)有采集,怎么辦,只能去稅務(wù)大廳嗎?
老師您好,第四季度印花稅有營(yíng)業(yè)賬簿填不上去,提示按季申報(bào)不能采集未做按季稅費(fèi)種認(rèn)定。這個(gè)怎么處理呢?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營(yíng)業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購(gòu)銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營(yíng)業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營(yíng)業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊(cè)那個(gè)營(yíng)業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營(yíng)業(yè)帳簿還是存在,根本沒(méi)辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過(guò)來(lái),臨時(shí)找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報(bào)銷入賬?
老師請(qǐng)問(wèn)手機(jī)上的電子發(fā)票下載哪個(gè)版本咋樣打出來(lái)啊謝謝
這個(gè)人不是我,那這個(gè)人是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?我是什么在哪里查看
你好老師,公司這個(gè)月轉(zhuǎn)為了一般納稅人,下個(gè)月季報(bào)所得稅的時(shí)候如何報(bào),按多少稅率啊
老師您好,發(fā)現(xiàn)去年年末未將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去,現(xiàn)該如何處理?
你好,我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額為415632.85元,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,我的銷項(xiàng)稅率為9%,那我這個(gè)月可以開具多少的銷項(xiàng)發(fā)票
我是深圳一家水電安裝公司,主要業(yè)務(wù)幫安裝水電,開票勞務(wù)費(fèi),成本是請(qǐng)工人發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,我最大成本就為人工工資,公轉(zhuǎn)移發(fā)工資受,公對(duì)私120萬(wàn)的限制??
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員