你好 借:研發(fā)支出,貸:原材料,應(yīng)付職工薪酬,銀行存款?
20x1年5月12日,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)開始研究開發(fā)某項(xiàng)新型專利技術(shù)。截至當(dāng)年8月31日,共發(fā)生研究階段的支出52000元,其中包括耗用的原材料費(fèi)用16000元,應(yīng)付職工薪酬28000元,以銀行存款支付的其他費(fèi)用8000元。會(huì)計(jì)分錄
20x1年8月31日,經(jīng)測試,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)完成了研究階段。董事會(huì)經(jīng)研究后認(rèn)為,完成該項(xiàng)新型專利技術(shù)并使其能夠使用在技術(shù)上具有可行性,該專利技術(shù)一旦開發(fā)成功,將降低公司的生產(chǎn)成本,為公司帶來未來經(jīng)濟(jì)利益,并且公司也有足夠的財(cái)務(wù)資源支持完成該項(xiàng)專利技術(shù)的開發(fā)。自20x1年9月1日起,該項(xiàng)新型專利技術(shù)的研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段。截至當(dāng)年12月31日,共發(fā)生開發(fā)階段的支出118000元,其中包括耗用的原材料費(fèi)用45000元,應(yīng)付職工薪酬33000元,計(jì)提的專用設(shè)備折舊費(fèi)用24000元,以銀行存款支付的其他費(fèi)用16000元。至20x1年12月31日,開發(fā)活動(dòng)仍在進(jìn)行,尚未取得可以直接使用的無形資產(chǎn)。會(huì)計(jì)分錄
20x2年1月1日至20x2年3月5日,在開發(fā)階段共發(fā)生相應(yīng)的支出70700元,其中包括耗用的原材料費(fèi)用5100元,應(yīng)付職工薪酬28500元,計(jì)提的專用設(shè)備折舊費(fèi)用21600元,以銀行存款支付的其他費(fèi)用15500元。會(huì)計(jì)分錄
20x1年5月12日,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)開始研究開發(fā)某項(xiàng)新型專利技術(shù)。截至當(dāng)年8月31日,共發(fā)生研究階段的支出52000元,其中包括耗用的原材料費(fèi)用16000元,應(yīng)付職工薪酬28000元,以銀行存款支付的其他費(fèi)用8000元。會(huì)計(jì)分錄
20x1年8月31日,經(jīng)測試,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)完成了研究階段。董事會(huì)經(jīng)研究后認(rèn)為,完成該項(xiàng)新型專利技術(shù)并使其能夠使用在技術(shù)上具有可行性,該專利技術(shù)一旦開發(fā)成功,將降低公司的生產(chǎn)成本,為公司帶來未來經(jīng)濟(jì)利益,并且公司也有足夠的財(cái)務(wù)資源支持完成該項(xiàng)專利技術(shù)的開發(fā)。自20x1年9月1日起,該項(xiàng)新型專利技術(shù)的研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段。截至當(dāng)年12月31日,共發(fā)生開發(fā)階段的支出118000元,其中包括耗用的原材料費(fèi)用45000元,應(yīng)付職工薪酬33000元,計(jì)提的專用設(shè)備折舊費(fèi)用24000元,以銀行存款支付的其他費(fèi)用16000元。至20x1年12月31日,開發(fā)活動(dòng)仍在進(jìn)行,尚未取得可以直接使用的無形資產(chǎn)。會(huì)計(jì)分錄
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問題,所以對(duì)方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?