你好,你做無(wú)票收入就可以的,用銀行回單來(lái)做。
老師,我們是賣車公司,從供應(yīng)商那邊分別付款買車的業(yè)務(wù)處理怎么做,需要體現(xiàn)保險(xiǎn)嗎?我們掛靠在一家物流公司賣車,對(duì)方把發(fā)票開給三方了,我這邊內(nèi)賬怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)我們物流公司現(xiàn)在出售了一輛運(yùn)輸車,對(duì)方先打款給我們,發(fā)票還沒(méi)開,那我們現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師您好:2019年2月份在別的公司買二手車一輛,對(duì)方在二手車交易市場(chǎng)開具的二手車銷售發(fā)票,我們公司現(xiàn)在準(zhǔn)備賣了這輛車,我們?cè)趺撮_具發(fā)票?
我們是物流公司,現(xiàn)在賣出車輛給另外一個(gè)物流公司,開的二手車發(fā)票購(gòu)買方拿了,我們賣方?jīng)]有發(fā)票,那我司怎么入賬呢?
我們是物流公司,現(xiàn)在賣出去的車需要開發(fā)票給購(gòu)買方嗎?怎么開具發(fā)票呢
公司沒(méi)有業(yè)務(wù)需要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上有借股東其他應(yīng)付款,怎么處理?
老師:請(qǐng)問(wèn)國(guó)有資產(chǎn)和私企的合資公司,企業(yè)控股情況怎么填?
請(qǐng)問(wèn)裝修公司異地施工項(xiàng)目,一般計(jì)稅項(xiàng)目,預(yù)繳時(shí)可以差額預(yù)繳嗎?差額預(yù)繳時(shí),勞務(wù)公司是必須已開票預(yù)繳了吧,差額預(yù)繳的,勞務(wù)發(fā)票的稅額還可以進(jìn)行抵扣嗎?
2025年匯算清繳補(bǔ)2024年稅金5000元,2025年怎么做賬?分錄怎么寫?
客戶,給自己發(fā)工資,發(fā)了兩次,一次寫的工資,一次寫的獎(jiǎng)金,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候該怎么處理呢,算成一筆嗎?,那賬上又該怎么做呢
老師,像我們公司員工這些二建繼續(xù)教育,職稱繼續(xù)教育,還有考試報(bào)名費(fèi),公司都給報(bào)銷,但是開的發(fā)票是個(gè)人的,這樣能入到公司賬里嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅申報(bào),今年有4個(gè)月兩處取的收入,都扣除了每月5000,請(qǐng)問(wèn)明年匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)稅可以嗎,可以直接在個(gè)稅app里申請(qǐng)補(bǔ)稅嗎
老師好,收到退付手續(xù)費(fèi)金額怎么做賬?金額特別少
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)老板收的錢在他微信上,交水電費(fèi)讓我先墊付然后再報(bào)銷他轉(zhuǎn)微信給我,這樣合適嗎?謝謝
老師,公司是24年12月注冊(cè)的,但用于經(jīng)營(yíng)是在25年5月,我現(xiàn)在要在稅務(wù)系統(tǒng)登記,里面有個(gè)必填內(nèi)容是“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期限起”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是我要填25年5月1號(hào)嗎
沒(méi)經(jīng)過(guò)銀行的,可以用二手車發(fā)票復(fù)印件入賬嗎
你好,可以的,可以這么做的。
我們還需要開增值稅發(fā)票給對(duì)方嗎?還是按照二手車發(fā)票上的金額確定收入呢?
對(duì)方需要發(fā)票你就給他開,對(duì)方不要發(fā)票就不用開,看你們自己的要求,如果不開發(fā)票,這個(gè)就屬于無(wú)票收入,在未開具發(fā)票一欄里面填寫申報(bào)。
照你們實(shí)際處置價(jià)格做
不是按照二手車發(fā)票上的金額確定收入嗎?實(shí)際處置價(jià)格怎么確定呢?又不通過(guò)公司公戶收款的呢,車款是打到個(gè)人賬戶的
二手車上面的價(jià)格是真實(shí)的價(jià)格嗎?很少有按照真實(shí)價(jià)格來(lái)開的。
打給個(gè)人,個(gè)人收款的出一個(gè)委托書,委托個(gè)人收款的證明,三方蓋章簽字,需要把這個(gè)錢還回來(lái)的。
你處置的價(jià)格不能太低,如果太低的話,稅務(wù)局會(huì)要求你們補(bǔ)交稅的。
二手車發(fā)票上的金額不是真實(shí)的,但是購(gòu)買方也是按照二手車發(fā)票上的金額入賬,然后折舊的呢,所以他就開高了。處置的車輛我們可以不處理嗎?交稅太高了,老板承受不了
不對(duì)的,他應(yīng)該是按照實(shí)際支付的來(lái)做這個(gè)二手車發(fā)票,他只能是拿來(lái)過(guò)戶,他不能拿來(lái)做賬,他抵扣不了的。
支付出去100,發(fā)票上填寫的是20,那他支付出去的和賬上的也不一致啊,所以他得按照他實(shí)際支付的來(lái)做。
我司處置的車輛可以不處理嗎?賣了10臺(tái)車2百萬(wàn),要交的銷項(xiàng)稅太高了,老板承受不起,老師有沒(méi)有什么好辦法節(jié)這個(gè)稅呢
不可以 當(dāng)時(shí)買來(lái)的時(shí)候也是抵扣了,你抵扣的時(shí)候怎么不說(shuō)少繳稅
那我們沒(méi)有發(fā)票,可以按照合同價(jià)確認(rèn)收入嗎?但合同價(jià)沒(méi)注明不含稅,那就以含稅算?
可以的,可以這么做的,你收到了多少錢這個(gè)就是含稅的。
好的,那是過(guò)戶的那個(gè)月做固定資產(chǎn)清理是嗎?申報(bào)的話怎么填呢?我們是9%的增值稅率的
你好,對(duì)的,是的,如果是一三年之后買來(lái)的13%的增值稅。
那個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填呢
13%銷售貨物一欄里面填寫銷售額,在未開具發(fā)票一列。
好的,自己公司本月有的進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣這部分的車銷項(xiàng)稅吧?
對(duì)的,是的,可以抵扣的。