同學(xué)你好 1、由于都沒(méi)有實(shí)際出資,所以如果轉(zhuǎn)讓方收取了受讓方的錢,就會(huì)引起個(gè)人所得稅的繳納。 2、由轉(zhuǎn)讓方取得的收入-成本-合理稅費(fèi)后按20%的稅率繳納個(gè)人所得稅
您好 請(qǐng)問(wèn)公司股東也是法人 他把個(gè)人的股份轉(zhuǎn)給其他人 注冊(cè)資本是1000萬(wàn) 他占有95% 轉(zhuǎn)1%給其他人 轉(zhuǎn)讓費(fèi)10萬(wàn) 公司一直在虧損的 請(qǐng)問(wèn)要繳納個(gè)人所得稅跟印花稅嗎
老師,公司法人身份變更,法人注冊(cè)資本是1000萬(wàn),實(shí)際繳納0元,就是完全全部變更為另一個(gè)法人,1.請(qǐng)問(wèn)是需要繳納個(gè)人轉(zhuǎn)讓所得的個(gè)人所得稅嗎???2.請(qǐng)問(wèn)是按照什么比例來(lái)繳納呢
請(qǐng)問(wèn)老師,公司之前是一人公司,現(xiàn)在變更兩人,法人把20%的股份0元轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)人,需要繳納哪些稅
您好!老師 我們這邊需要變更企業(yè)法人和股東。 請(qǐng)問(wèn)之前的法人和股東的個(gè)人所得稅稅怎么算呢?老師 假如2023年12月上報(bào)稅務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)是7557810.82元,股東出資比例是4.5% 法人的出資比例是95.5% 法人轉(zhuǎn)讓要繳納個(gè)人所得稅1443541.87元,股東轉(zhuǎn)讓要繳納個(gè)人所得稅是68020.30元 這個(gè)算法對(duì)嗎? 還需要繳納什么費(fèi)用呢?
一般納稅人,注冊(cè)資本500萬(wàn),兩股東,A占90%(實(shí)繳1874000元),B占10%(實(shí)繳0元),現(xiàn)在B退出,股份全部轉(zhuǎn)讓給A,股權(quán)轉(zhuǎn)讓為平價(jià)轉(zhuǎn)讓,也就是0元轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問(wèn)還需要交印花稅和個(gè)人所得稅嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
這個(gè)轉(zhuǎn)讓收入怎么確定呢老師? 就是老板和老板娘身邊對(duì)換而已
同學(xué)你好,稅務(wù)會(huì)讓提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。申報(bào)時(shí)也會(huì)讓填賬面的利潤(rùn)情況。
所以賬面利潤(rùn)也是一個(gè)重要的參考
合理的價(jià)格就是公允價(jià)格。
老師請(qǐng)問(wèn)是1.是提供前一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表呢還是從1.1日至變更之前所有月份的報(bào)表呢??2.請(qǐng)問(wèn)如果是虧損呢需要繳納嗎
一、需要提供截止轉(zhuǎn)讓月份的報(bào)表。二如果是虧損不會(huì)引起繳納稅款。